您好,這個(gè)的話小微企業(yè)免稅,這個(gè)地方寫收入100/1.01=99這個(gè)的
老師,請問,個(gè)人獨(dú)資的屬于小規(guī)模納稅人的酒店,根據(jù)2020年第八號文,季度銷售額30萬以下的免征增值稅,在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),免稅銷售額應(yīng)該填寫“小微企業(yè)免稅銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次?
老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,請問我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào),需要填寫開票收入和未開票收入嗎,還是統(tǒng)一填寫到免稅銷售額這里,小微企業(yè)免稅銷售額
老師,請問一下,小規(guī)模填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,我們季度收入是32萬,那是30萬填寫在小微企業(yè)免稅那里,2萬填寫在1%那里,還是把32萬一起填寫在1%那里呢?
請問新的電子稅務(wù)局里,小規(guī)模季度30以下免增值稅,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),如果收入為100元小微企業(yè)免稅銷售額這里應(yīng)該填寫收入100/1.01=99元還是100/1.03=97.09的金額?
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),這個(gè)季度含稅收入合計(jì)是170516.15元,填寫增值稅報(bào)表的時(shí)候,免稅銷售額-小微企業(yè)免稅銷售額,我們填寫是170516.15/1.01,還是170516.15/1.03啊
老師我想問一下,公司作為一家企業(yè)的股東,現(xiàn)在把股權(quán)轉(zhuǎn)個(gè)別人了,之前有實(shí)繳到企業(yè)20萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理啊
公司采購了包裝禮盒怎么做賬?
物業(yè)收租金,一般納稅人稅率是多少?物業(yè)費(fèi)稅率又是多少呢
我們的人先開銷售發(fā)票出去,開數(shù)量41000個(gè),然后現(xiàn)在進(jìn)貨了發(fā)票開進(jìn)來3434個(gè)商品,這個(gè)怎么辦呀,進(jìn)貨3434個(gè)商品,開出去數(shù)量41000個(gè),這個(gè)怎么處理,我問領(lǐng)導(dǎo)說實(shí)際就用3434個(gè),開出去41000個(gè)多了,開錯(cuò)了,要么把作廢,我稅也報(bào)了款也交了
老師,別人的賬6月份營業(yè)成本怎么變成負(fù)數(shù)了,著個(gè)怎么回事啊
老師您好,我2023年少做的收入,今年這個(gè)月補(bǔ)做更正了2023年的報(bào)表,請問一下這筆收入我這個(gè)月改怎么做賬
支付工程款要不要叫印花稅
老師你好,兩家公司一個(gè)老板,a公司開的發(fā)票,但是錢打到b公司去了,兩個(gè)公司怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,你好,殘疾人就業(yè)保證金申報(bào),公司沒有殘疾人的,正常申報(bào)就可以嗎?24年的在職職工工資總額取應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方額就可以對嗎?
老師,有個(gè)問題是這樣的,我們公司的客戶A是個(gè)集團(tuán)公司,因?yàn)榍肺覀兊呢浛睿覀兙推鹪V了?,F(xiàn)在FY判讓A付款,但是A要我們開票開給他的全資子公司B,這樣可不可以或者說需要些什么輔助資料