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老師,你好,我一個(gè)季度申報(bào)一次印花稅,現(xiàn)在需要申報(bào)10-12月份的印花稅,然后12月份的賬里面我是不是要做進(jìn)去,要先計(jì)提印花稅啊。

2024-01-11 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-11 15:02

是的,要先計(jì)提印花稅的

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快賬用戶5243 追問(wèn) 2024-01-11 15:04

那分錄怎么做呢

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快賬用戶5243 追問(wèn) 2024-01-11 15:05

然后營(yíng)業(yè)賬簿還需要繳納印花稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-11 15:07

營(yíng)業(yè)賬簿還需要繳納印花稅 計(jì)提分錄: 借:稅金及附加? 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 上交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款

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快賬用戶5243 追問(wèn) 2024-01-11 15:09

營(yíng)業(yè)賬薄主要是哪些呢,我們只有剛注冊(cè)的50萬(wàn)實(shí)收資本,沒(méi)有其他的啦

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齊紅老師 解答 2024-01-11 15:11

就是實(shí)際收到的實(shí)收資本

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快賬用戶5243 追問(wèn) 2024-01-11 15:12

那比如50萬(wàn),那一年只申報(bào)一次這50萬(wàn)就行了吧

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齊紅老師 解答 2024-01-11 15:13

沒(méi)有實(shí)際收到就0申報(bào)

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快賬用戶5243 追問(wèn) 2024-01-11 15:16

我們是2023年開(kāi)始注冊(cè)的,然后我一直沒(méi)有申報(bào)營(yíng)業(yè)賬本的印花稅,那我這次應(yīng)該要申報(bào)對(duì)吧,然后在2024年就開(kāi)始0申報(bào)就行了吧,這是一個(gè)季度報(bào)一次嗎。

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齊紅老師 解答 2024-01-11 15:19

都說(shuō)了,實(shí)際收到實(shí)收資本才申報(bào)哈

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快賬用戶5243 追問(wèn) 2024-01-11 15:20

那我2023年收到時(shí),忘記申報(bào)了,現(xiàn)在可以補(bǔ)起來(lái)嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-11 15:21

現(xiàn)在采集申報(bào)就是了

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