是的,要先計(jì)提印花稅的
老師我們6月份注冊(cè)的,公司的注冊(cè)資金是100萬(wàn),我這個(gè)月申報(bào)7月份的印花稅,是不是注冊(cè)資金要填在印花稅表里面進(jìn)行印花稅申報(bào)
老師,印花稅我們是每月都申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)12月的多了個(gè)1-12月的年度印花稅申報(bào),這怎么填寫(xiě)?還需要再交一次印花稅嗎
老師,我們印花稅是按季度繳納,比如我10月份我不用申報(bào)印花稅,我算10月份綜合稅負(fù)率的時(shí)候,要把對(duì)應(yīng)10月份印花稅加進(jìn)去嗎?
老師,印花稅需要計(jì)提么?申報(bào)了印花稅300多,然后減半征收150多。這個(gè)是1月扣款直接做到一月的賬里還是說(shuō)12月的賬要做個(gè)計(jì)提
老師,你好,我一個(gè)季度申報(bào)一次印花稅,現(xiàn)在需要申報(bào)10-12月份的印花稅,然后12月份的賬里面我是不是要做進(jìn)去,要先計(jì)提印花稅啊。
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)稅手續(xù)費(fèi)申報(bào)增值稅的時(shí)候,時(shí)填寫(xiě)在一般計(jì)稅里還是簡(jiǎn)易計(jì)稅里
老師,我司收到銀承對(duì)方支付貼現(xiàn)利息。請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理怎么做呀? 收到票據(jù):借:應(yīng)收票據(jù)100萬(wàn),貸:應(yīng)收賬款A(yù)公司。承兌: 借:銀行存款80萬(wàn), 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn) 貸:應(yīng)收票據(jù)100萬(wàn) ,A公司要把這20萬(wàn)打到我司對(duì)公,請(qǐng)問(wèn)怎么平賬呀?
煙酒店,是有限公司抬頭,零售出的貨品是通過(guò)掃碼牌掃進(jìn)公賬的,無(wú)需開(kāi)票,我該如何做賬
請(qǐng)問(wèn)季報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候,利潤(rùn)表本年累計(jì)金額不應(yīng)該是自動(dòng)帶出來(lái)的六月本年累計(jì)金額嗎,為什么帶出來(lái)的不是利潤(rùn)表本年累計(jì)金額
老師,請(qǐng)問(wèn)安全月活動(dòng)給員工發(fā)放的安全文化衫,是否需要繳納個(gè)稅
老師你好,我賬套里面資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,和電子稅務(wù)局系統(tǒng)里資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額不一致,這樣有問(wèn)題嗎?,要挑戰(zhàn)到一致嗎?
中級(jí)視頻課程怎么下載,不是講義
你好 老師我想問(wèn)一下這個(gè)我要交多少稅吶 6月份的進(jìn)貨發(fā)票我都是待認(rèn)證里面 怎么負(fù)債表里面只要交891的稅的
老師,房產(chǎn)稅每年都要繳納嗎,年年繳納,還有城鎮(zhèn)土地使用稅
老師我們公司是一般納稅人,一般開(kāi)的是6個(gè)點(diǎn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是老板不好找6個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)票抵扣,他開(kāi)了13個(gè)點(diǎn)貨物的進(jìn)項(xiàng)票(我們銷售)讓我用開(kāi)抵扣增值稅,這種可以嗎
那分錄怎么做呢
然后營(yíng)業(yè)賬簿還需要繳納印花稅嗎
營(yíng)業(yè)賬簿還需要繳納印花稅 計(jì)提分錄: 借:稅金及附加? 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 上交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款
營(yíng)業(yè)賬薄主要是哪些呢,我們只有剛注冊(cè)的50萬(wàn)實(shí)收資本,沒(méi)有其他的啦
就是實(shí)際收到的實(shí)收資本
那比如50萬(wàn),那一年只申報(bào)一次這50萬(wàn)就行了吧
沒(méi)有實(shí)際收到就0申報(bào)
我們是2023年開(kāi)始注冊(cè)的,然后我一直沒(méi)有申報(bào)營(yíng)業(yè)賬本的印花稅,那我這次應(yīng)該要申報(bào)對(duì)吧,然后在2024年就開(kāi)始0申報(bào)就行了吧,這是一個(gè)季度報(bào)一次嗎。
都說(shuō)了,實(shí)際收到實(shí)收資本才申報(bào)哈
那我2023年收到時(shí),忘記申報(bào)了,現(xiàn)在可以補(bǔ)起來(lái)嗎
現(xiàn)在采集申報(bào)就是了