是的,要先計(jì)提印花稅的
老師我們6月份注冊(cè)的,公司的注冊(cè)資金是100萬(wàn),我這個(gè)月申報(bào)7月份的印花稅,是不是注冊(cè)資金要填在印花稅表里面進(jìn)行印花稅申報(bào)
老師,印花稅我們是每月都申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)12月的多了個(gè)1-12月的年度印花稅申報(bào),這怎么填寫(xiě)?還需要再交一次印花稅嗎
老師,我們印花稅是按季度繳納,比如我10月份我不用申報(bào)印花稅,我算10月份綜合稅負(fù)率的時(shí)候,要把對(duì)應(yīng)10月份印花稅加進(jìn)去嗎?
老師,印花稅需要計(jì)提么?申報(bào)了印花稅300多,然后減半征收150多。這個(gè)是1月扣款直接做到一月的賬里還是說(shuō)12月的賬要做個(gè)計(jì)提
老師,你好,我一個(gè)季度申報(bào)一次印花稅,現(xiàn)在需要申報(bào)10-12月份的印花稅,然后12月份的賬里面我是不是要做進(jìn)去,要先計(jì)提印花稅啊。
公司收到銀行單是人社中心轉(zhuǎn)到賬上703元穩(wěn)崗返還,會(huì)計(jì)分錄如何做?到時(shí)候申報(bào)三季度所得稅中需要放在已記入成本費(fèi)用的職工薪酬中么?
老師,什么是企業(yè)所得稅稅負(fù)?
請(qǐng)問(wèn)一下,合伙企業(yè)用什么準(zhǔn)則呀?賬務(wù)跟公司賬務(wù)有什么主要的區(qū)別呀
老師 員工報(bào)銷(xiāo)出差過(guò)程中給項(xiàng)目上領(lǐng)導(dǎo)買(mǎi)煙送的禮這個(gè)發(fā)票一塊入到差旅費(fèi)里好呢還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?
老師,生產(chǎn)水泥攪拌罐,成本核算用方法,是品種法還是分部法,分批法,具體怎么核算,您能幫我寫(xiě)個(gè)詳細(xì)的步驟嗎
老師,開(kāi)票系統(tǒng)商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼選取的依據(jù)是什么
你好老師,如果員工在10月份發(fā)了7——9月的工資,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅怎么申報(bào)
第(3)項(xiàng)里面將委托加工的高檔化妝品收回后5%用于繼續(xù)加工成套化妝品,但是后面并沒(méi)有說(shuō)用這5%生產(chǎn)的高檔化妝品賣(mài)了啊,不是應(yīng)該在賣(mài)的時(shí)候才可以抵扣委托加工被代收代繳的消費(fèi)稅嗎?然后就是問(wèn)甲企業(yè)應(yīng)該交多少車(chē)輛購(gòu)置稅,題目中購(gòu)進(jìn)的6輛中輕型商用客車(chē)并沒(méi)有說(shuō)6輛都是自用?。繛槭裁炊家卉?chē)輛購(gòu)置稅?
老師,融資租賃中的留購(gòu)價(jià)款是在最初記錄固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值還是在租賃期滿(mǎn)時(shí),記入固定資產(chǎn)價(jià)值?
我們公司是服務(wù)型,有一個(gè)課程是一年期,那么學(xué)費(fèi)就每個(gè)月平攤,有一個(gè)課程終身可以學(xué)習(xí),那怎么做賬?麻煩老師給我解析一下
那分錄怎么做呢
然后營(yíng)業(yè)賬簿還需要繳納印花稅嗎
營(yíng)業(yè)賬簿還需要繳納印花稅 計(jì)提分錄: 借:稅金及附加? 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 上交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款
營(yíng)業(yè)賬薄主要是哪些呢,我們只有剛注冊(cè)的50萬(wàn)實(shí)收資本,沒(méi)有其他的啦
就是實(shí)際收到的實(shí)收資本
那比如50萬(wàn),那一年只申報(bào)一次這50萬(wàn)就行了吧
沒(méi)有實(shí)際收到就0申報(bào)
我們是2023年開(kāi)始注冊(cè)的,然后我一直沒(méi)有申報(bào)營(yíng)業(yè)賬本的印花稅,那我這次應(yīng)該要申報(bào)對(duì)吧,然后在2024年就開(kāi)始0申報(bào)就行了吧,這是一個(gè)季度報(bào)一次嗎。
都說(shuō)了,實(shí)際收到實(shí)收資本才申報(bào)哈
那我2023年收到時(shí),忘記申報(bào)了,現(xiàn)在可以補(bǔ)起來(lái)嗎
現(xiàn)在采集申報(bào)就是了