可以的,可以這么做的。
老師,我有3個(gè)問(wèn)題,1.小規(guī)模納稅人稅局代開(kāi)專(zhuān)票是直接繳納了稅款,此時(shí),會(huì)計(jì)上的處理可以不計(jì)提附加稅,直接做借稅金及附加,帶銀行存款嗎?還是必須先計(jì)提再繳納? 2.印花稅是可提可不提嗎?3.印花稅是可以直接入費(fèi)用,而不入稅金及附加嗎?
老師,比如我1月份今天報(bào)的印花稅,報(bào)的22年的印花稅,這個(gè)我是直接記賬記到今天不計(jì)提,分錄借---稅金及附加,貸銀行存款,還是12月份先計(jì)提做個(gè)分錄,1月份在繳納的時(shí)候在做個(gè)分錄
老師,去年最后一個(gè)季度申報(bào)印花稅時(shí),忘了計(jì)提了,金額幾十塊,可以直接在1月入賬,借 稅金及附加 貸 銀行嗎?
老師好,我先請(qǐng)教一下,我4季度企業(yè)沒(méi)有做稅款計(jì)提,現(xiàn)在1月做賬,拿到繳稅單子直接做到1月, 借,所得稅費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 貸,銀行 借,稅金及附加 貸,印花,水利,城建 借,印花,水利,城建 貸,銀行 這樣做可以嗎,不做到未分配利潤(rùn)去,可以不
老師,去年12月四季度計(jì)提印花稅算出來(lái)和報(bào)稅差了7角,我能不能現(xiàn)在直接把當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄沖了,重新根據(jù)實(shí)際計(jì)提,原做:借:稅金及附加-印花稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢(qián)跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
一些小金額的成本費(fèi)用和收入,跨年度了,是可以直接計(jì)入當(dāng)年損益是嗎?就好比漏計(jì)提得折舊,或者少計(jì)提的12月的工資部分?可以直接計(jì)入補(bǔ)計(jì)提的當(dāng)月的損益是嗎?
可以的,可以這么做的。