房產(chǎn)稅按竣工結算的造價為依據(jù),
老師您好,請教。我們是建筑工程有限公司,與客戶簽訂了合同原本是不含稅價655934元,現(xiàn)在客戶說需要開發(fā)票,同意另外支付稅點12%,金額是655934*0.12=78712.08元,但是我們實際開票是9%,也就是54159.69元。 我是按哪個金額開票呢?
你好,老師,我們是建筑公司,請問所得稅預繳的時候填寫在實際已繳納所得稅額的時候,為什么會提示輸入的大于稅務機關核定的預繳稅額,我輸入的確實是我們異地預繳的所得稅合計金額呢
請問老師,我們籌建期簽訂的工程承包合同,簽訂的金額是3000萬,但是實際按照進度支付,還沒有達到3000萬,那么我們的印花稅是按照合同金額繳納還是實際發(fā)生的呢?
老師,請問一個房地產(chǎn)公司的承建商是掛靠一個建筑公司,甲供材的,目前要支付農(nóng)民工的工資是房產(chǎn)公司打款到建筑公司的農(nóng)民工專戶,也相當于撥勞務工程款,但除了工資,剩余的工程款要怎么操作才好?這農(nóng)民工又是跟一個包工頭簽了一個不含稅的合同,他請的,我們其實是要付工程款給他,只不過以建筑公司的名義在操作
老師你好。 想了一個問題, 假如一個廠里面修建了1棟樓用于職工住宿的宿舍。跟建筑公司簽署了合同,一次性支付建筑公司價款,然后取得建筑公司開具的增值稅專用發(fā)票。根據(jù)稅法的規(guī)定專門用于職工福利的不動產(chǎn),其進項稅額是不得抵扣的。那如果是自己自建的用于上面的不動產(chǎn),在不動產(chǎn)建造過程中產(chǎn)生的進項稅稅額也是不能抵扣的嗎?
老師,我們一次性給別公司轉500萬有沒有影響對公司
老師,工資里面包含了公司部分社保,實發(fā)工資的時候又把個人部分社保和公司部分社保一起扣除了,請問應該如何做賬
老師,你好,增值稅收入和利潤表不不一致,會有什么風險嗎?因為有個未開票收入,上個季度申報的時候忘記填寫了,
企業(yè)所得稅中剛增加的事項工資薪金填報,記入成本和實發(fā)的工資我沒按計提的填寫都是按實際發(fā)放的工資填寫的可以嗎
老師,小規(guī)模開的發(fā)票季度不滿30萬,記賬憑證記錄科目的時候怎么做賬的
前任今年2月開的數(shù)電專票現(xiàn)在10月可以重新開嗎?他說的間隔太久是什么意思
印花稅1至6月份沒有申報,這個月我給怎么辦?
一般納稅人可以降級為小規(guī)模納稅人嗎?最近一兩年收入一年只有十多萬。
一般納稅人做賬,借:主營業(yè)務成本,是借待認證進項稅額,還是借應交稅費--進項稅額,貸;應付賬款,
老師,研發(fā)技術公司,2024年一年工資應計入研發(fā)費用做到管理費用里,2025年怎么調(diào)整分錄
竣工結算的造價在那個文件反映呢,還是說直接按在建工程科目的金額為依據(jù)呢?
廠房完工后,雙方應該辦理竣工驗收的,找公司的老板
老師好,已取得了竣工聯(lián)合驗收意見書,上面寫的是合同價格,不是我們實際支付的價格,應取那個價格呢
應該是審定后的價格,雙方同意收付的款那個價格