你好,你收到客戶(hù)多少錢(qián),你給對(duì)方開(kāi)多少,借其他貨幣資金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 然后抖音給你的補(bǔ)貼你再開(kāi)給他借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
老師,您好,我們公司在抖音開(kāi)店賣(mài)貨,例如某一個(gè)商品我們銷(xiāo)售價(jià)50元,客戶(hù)付款48,平臺(tái)補(bǔ)貼2元,公司實(shí)收50元,抖音要求3元給抖音平臺(tái)開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,那么我銷(xiāo)售商品報(bào)稅金額是50元嘛,這樣我們不會(huì)有兩塊錢(qián)重復(fù)繳稅嘛?
我們公司在抖音平臺(tái)上賣(mài)貨,有一小部分的收入是平臺(tái)補(bǔ)貼給的,就是我們實(shí)際賣(mài)是30,平臺(tái)補(bǔ)貼客戶(hù)5元,我們實(shí)收30元,客戶(hù)實(shí)付25元,平臺(tái)要求我們對(duì)這個(gè)他們給我們的補(bǔ)貼收入開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是我們實(shí)際是售貨收入,應(yīng)該怎么做分錄呢
我們是電商抖音平臺(tái)賣(mài)東西,現(xiàn)在抖音平臺(tái)給我們客戶(hù)下單的時(shí)候有支付補(bǔ)貼,我們要給抖音平臺(tái)開(kāi)票,但是我們沒(méi)有開(kāi)票,而是按照開(kāi)票金額的30%做了扣費(fèi),比如我們平臺(tái)給我們客戶(hù)5元優(yōu)惠,那我們要開(kāi)票5元,但是我們沒(méi)有開(kāi)票,而是按照5*30%做了扣費(fèi)交給了平臺(tái),這個(gè)怎么做賬。是不是發(fā)票補(bǔ)償金,
老師,抖音支付補(bǔ)貼那里怎么做賬呀,就是我們會(huì)因?yàn)檫@個(gè)補(bǔ)貼,客戶(hù)少出幾元。后面我們要開(kāi)票給抖音。這兩個(gè)階段怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
你好老師,是這樣的我們?cè)诙兑羝脚_(tái)賣(mài)貨,比如這個(gè)貨是100元,我做賬,借,應(yīng)收賬款100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88.5,應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)11.5,后來(lái)抖音平臺(tái)給顧客的補(bǔ)貼1元,顧客給99元,1元的補(bǔ)貼等于我們還是收到100元,但這個(gè)1元我們需要開(kāi)票給抖音,這個(gè)1元怎么做賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)按工程進(jìn)度確認(rèn)收入,稅款按什么繳納?比如1200萬(wàn)的合同,已完成50%,即按600萬(wàn)確認(rèn)收入,但是發(fā)票只開(kāi)了400萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是繳納600萬(wàn)的稅還是400萬(wàn)的稅
老師,我們公司的個(gè)稅都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月申報(bào),不是按照實(shí)際發(fā)放申報(bào),這企業(yè)所得稅的金額怎么填啊
老師,問(wèn)一下我們公司要新成立一個(gè)藥房連鎖性質(zhì)的,藥房總部是總公司,之后會(huì)有幾家分公司,我們是選擇獨(dú)立核算好還是非獨(dú)立核算好
老師,我三季度申報(bào)增值稅,開(kāi)的有專(zhuān)票,有普票沒(méi)有超30萬(wàn),專(zhuān)票需要交600多,我直接按確認(rèn)式申報(bào)了,直接交費(fèi)了,行嗎,稅款是對(duì)的,就是沒(méi)有填表
今年5月按照要求補(bǔ)開(kāi)出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營(yíng)收調(diào)增),請(qǐng)問(wèn)今年申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以不申報(bào)嗎?
各行業(yè)稅負(fù)在多少?稅負(fù)怎么計(jì)算的?
利潤(rùn)表中期間費(fèi)用列式,是借貸的余額嗎?
老師,企業(yè)所得稅中的計(jì)提的成本費(fèi)用職工工薪酬和實(shí)際發(fā)放的職工薪酬我舉個(gè)例子,一員工工資4000單位承擔(dān)社保醫(yī)療1000個(gè)人承擔(dān)社保醫(yī)療450,個(gè)稅收入按4000報(bào)的。實(shí)際到手減出個(gè)人承擔(dān)部分付3550,那這個(gè)計(jì)提的成本費(fèi)用和實(shí)際發(fā)放的怎么填填多少
今年5月按照要求補(bǔ)開(kāi)出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營(yíng)收調(diào)增),請(qǐng)問(wèn)今年申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以不申報(bào)嗎?
好的老師 感謝老師
可是這樣不是有兩筆主營(yíng)了嗎
本來(lái)就是主營(yíng)的,這個(gè)是你給客戶(hù)減免的,然后抖音給你們補(bǔ)上。是抖音出錢(qián)。