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老師,我們是餐飲酒店,今年施行免稅政策,免稅得增值稅我們需要計提出來做營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅還是不需要計提不計入企業(yè)所得稅

2020-08-24 19:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-24 19:50

你好,免的增值稅不需 計提,不需要計入企業(yè)所得各部;

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快賬用戶5735 追問 2020-08-24 19:53

老師,我們是一般納稅人,也不用把免稅的銷項稅額做營業(yè)外收入繳納增值稅嘛,我在聽企業(yè)所得稅的時候說需要繳納企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在有點糊涂

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齊紅老師 解答 2020-08-24 19:55

你好,直接減免的部分我們并沒有收到款項,所 以不需要確認(rèn)銷項稅額,也就不需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的;

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你好,免的增值稅不需 計提,不需要計入企業(yè)所得各部;
2020-08-24
你好,你們開的不是免稅發(fā)票嗎?
2020-08-24
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,需要交企業(yè)所得稅。
2021-06-08
您好,這個是需要計入的,要
2025-10-20
你真的直接放到營業(yè)外收入處理同學(xué)。
2021-04-08
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