對,這個(gè)的話,是不可以抵扣的,不抵扣這個(gè)就沒錯(cuò)
老師,請問,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開普票和專票的稅點(diǎn)都是3對吧!區(qū)別就是代開專票要當(dāng)場交稅,專票對方可以抵扣,普票抵扣不了是嗎?
小規(guī)模納稅人服務(wù)行業(yè)(酒店)今年免稅,是不是不論銷售額是否月度超過10萬都不用繳納增值稅?現(xiàn)在本酒店可以開普票也可以開專票。是不是開給客人的專票對客人沒有抵扣作用?
請問老師,無論是從一般納稅人還是小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品,普票都是不能計(jì)算扣除的對吧?只有專票才可以?
對方是小規(guī)模納稅人,要開25200元發(fā)票給我司,我司要求他開專票,但他的意思是開普票(因?yàn)樗切∫?guī)模納稅人,季度不超30萬是不要交稅的),開專票的話3%的稅點(diǎn)需要我司承擔(dān)(也就是說單價(jià)要調(diào)高),但對我司來說,普票不能抵扣,專票可以抵扣。我的理解是,調(diào)高單價(jià)開專票,羊毛出在羊身上,雖然得到了專票,能抵扣了,但這個(gè)稅是我加在了單價(jià)中的。所以是不是無所謂開哪種發(fā)票?
一般納稅人從小規(guī)模納稅人手中購買農(nóng)產(chǎn)品取得的發(fā)票是普通發(fā)票的話?還可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 是不是只有專票才能抵扣。 還是農(nóng)產(chǎn)品這個(gè)比較特殊 不管是不是專票都能抵扣呢?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計(jì)分錄,繳納增值稅的會計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
哪一句話有錯(cuò)誤嗎
這個(gè)是么有的,您好
一般納稅人取得專用發(fā)票分離稅額且可抵扣,取得普通發(fā)票合計(jì)稅額且不可抵扣。對不對?
對,專票可以抵扣,普票不抵扣,一般納稅人
?一般納稅人開具普通發(fā)票分離稅額且不可抵扣,取得普通發(fā)票稅額合計(jì)且不可抵扣。對不對
是的,這個(gè)是沒錯(cuò)的呀