你好,單價是多少?單價不多的話,你可以做易耗品,然后領(lǐng)用的時候可以先分?jǐn)傄话?/p>
郭老師,上次問過您,小規(guī)模季報,免征增值稅和所得稅,農(nóng)業(yè)科技公司每月只開幾張免稅票,無其他真實業(yè)務(wù), 老師我按照您說的,我增加了點現(xiàn)金 借,現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-某某 購買商品 老師因為我們是農(nóng)業(yè)種植購買幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物資產(chǎn) 代 現(xiàn)金比較合適, 發(fā)生了一些農(nóng)業(yè)用的消毒液 我記到借生產(chǎn)成本 農(nóng)業(yè)機(jī)械 代 現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)時候 消耗性生物資產(chǎn) 轉(zhuǎn)入到主營業(yè)務(wù)成本是嗎? 我把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn)了,老師 您看下我虛做的這幾筆分錄哦沒問題吧 郭老師? 因為我暫借款現(xiàn)金做的多點,我購買幼苗時候,一部分代 其他應(yīng)付款,一部分 現(xiàn)金 ,問題來了,最后,現(xiàn)金流量表中收到的,其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,這塊 是 哪個數(shù)據(jù)啊,郭老師,是不是,我這兩筆其他應(yīng)付款產(chǎn)生的,我不理解,我想先把,報表做成,和上個季度申報差不多數(shù)據(jù),后期慢慢真實,起來,在調(diào)整可以嗎?老師?求仔細(xì)看看我的問題
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
判斷題 1.為了加強(qiáng)現(xiàn)金管理,一筆現(xiàn)金業(yè)務(wù)應(yīng)該由一人單獨處理。 2.企業(yè)從對賬單上發(fā)現(xiàn)的未入賬業(yè)務(wù),可以對賬單為依據(jù)進(jìn)行記賬。 3.分派股票股利既不影響資產(chǎn)和負(fù)債,也不影響股東權(quán)益。 4.雙倍余額遞減法計提折舊開始時并不考慮預(yù)計的凈殘值。 5.企業(yè)購入的債權(quán)投資實際支付的價款中包含的相關(guān)稅費,應(yīng)直接計入當(dāng)期損益,不計入債權(quán)投資成本。 6.凡屬途中合理損耗,應(yīng)當(dāng)相應(yīng)提高入庫材料的實際單位成本,不再另做賬務(wù)處理。 7.對會計要素既可采用歷史成本計量,也可采用其他計量屬性。 8.當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊,當(dāng)月減少的當(dāng)月不計提折舊。 9.預(yù)付賬款屬于企業(yè)的流動資產(chǎn),期末應(yīng)列示于資產(chǎn)負(fù)債表流動資產(chǎn)下的預(yù)付款項項目,如果是貸方余額,則以負(fù)數(shù)表示。 10.交易性金融資產(chǎn)屬于以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財務(wù)做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機(jī)器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用,入固定資產(chǎn)還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項票直接就計入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老是您好,我公司新成立一個外地分公司,有一些人員調(diào)整到分公司名下,這些人個稅APP專項附加代扣公司已經(jīng)默認(rèn)為分公司,但是為什么我在分公司自然人個稅扣繳系統(tǒng)中拉不到他們的專項附加數(shù)據(jù)呢?原母公司中相應(yīng)人員已做離職并報送成功的。
老師,我們北京公司不經(jīng)營了,讓出納居家辦公,我們是想給出納降一半的工資,這樣合理嗎?社保正常繳納。暫時還不能注銷,還有業(yè)務(wù)沒有完成,只是辦公室都沒有了。
怎么區(qū)分 工業(yè)制造企業(yè) 半成品及原材料
老師,我們是外貿(mào)公司,每月會有一部分訂單轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那房租和物流的進(jìn)項可以抵扣嗎
你好,小規(guī)模公司,一個季度電商的無票收入,超過30萬要繳納增值稅嗎
企業(yè)支付了一年房租24萬,按每月平攤2萬計算,要怎么做憑證?
老師這個報稅是報7-9的收入,是所有開票收入和不開票收入嘛?
非全日制勞務(wù)合同和非全日制用工合同區(qū)別是什么?非全日制有什么條件?非全日制必須是長期的嗎?短期的可以嗎?短期的可以多短呢?
公司25年1月份開了一筆專票價稅合計283萬 然后25年7月份 把1月份開的這筆專票部分沖紅了120萬 又在當(dāng)月(7月份)重新開了一筆專票價稅合計118萬 我想問一下 這個月季報印花稅 我該怎么申報吖
2024年做了一筆分錄:借:預(yù)收賬款 貸:營業(yè)外收入 現(xiàn)在跨年發(fā)現(xiàn)營業(yè)外收入科目用錯了,現(xiàn)在要把營業(yè)外收入調(diào)成應(yīng)收賬款,跨年調(diào)賬得分錄怎么做?
單價5000,10000多,本來要固定資產(chǎn)的,但進(jìn)固定資產(chǎn)攤3年一個月才一點點,還有其他法子嗎老師
你每個月都缺成本嗎?還是就這個月?如果就這個月的話,你可以暫估然后后期有折舊了,不就可以抵扣了
10月份會缺比較多,因為10月份是旺季,這是9月的成本票,老師,如果9月這1個月成本倒掛,但是按季度來看,成本正常,這種的倒掛有風(fēng)險嗎?
有風(fēng)險,稅務(wù)局會認(rèn)為你們單位在隱瞞收入。
單月倒掛也有風(fēng)險,小規(guī)模只報季度,稅務(wù)也能查看到是吧老師
一旦要求查賬,不就能查到?不能說你單月倒掛一定沒有風(fēng)險。
我明白了老師。那張9月開的票,我能不能這么干,9月賬務(wù)不入賬,等10月賬務(wù)再按主營業(yè)務(wù)成本入賬可以嗎
你好是的,是這個意思。
這是9月開的票,我等10月份再入賬到10月的成本可以對吧老師。
對的是的,可以的,可以的