對的是的,但是你之前年度有虧損的話,需要減去。
你好,老師,我在申報(bào)季度所得稅時(shí)。所得稅申報(bào)表里填的的利潤總額是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表上的凈利潤嗎? 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計(jì)提? 計(jì)提了所得稅之后,利潤表的凈利潤就是減去所得稅費(fèi)用,那么我所得稅申報(bào)表上的利潤總額是沒減去所得稅費(fèi)用的利潤總額嗎? 請老師幫忙解答 謝謝。
老師您好,我要申報(bào)本季度企業(yè)所得稅報(bào)表,企業(yè)所得稅上的利潤總額是看利潤表的利潤總額的本年累計(jì)數(shù)還是本月數(shù)呢 我上傳表給您看看
老師計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候是看當(dāng)期的利潤總額還是看累計(jì)的利潤總額呢?我們當(dāng)期的利潤總額為20萬,累計(jì)的利潤總額為14591.92,因?yàn)橹捌谖捶峙淅麧櫪锩媸?185408.08,所以我該按照哪個(gè)數(shù)計(jì)提企業(yè)所得稅呢?
老師,7月要季報(bào)了,那企業(yè)所得稅要計(jì)提嗎? 利潤表出來了,按利潤總額計(jì)提所得稅嗎?
您好老師,第四季度的企業(yè)所得稅計(jì)提,是根據(jù)利潤表里面的利潤總額嗎。結(jié)賬之后的利潤總額計(jì)提的話,做賬之后就不是這個(gè)金額了,應(yīng)該根據(jù)哪個(gè)金額金額企業(yè)所得稅務(wù)
高新技術(shù)企業(yè),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得,超過500萬的部分減半征收企業(yè)所得稅,是減半后乘以15%還是25呢?
老師,銷項(xiàng)稅額貸方有余額是開出票的稅額,減去進(jìn)項(xiàng)稅額,就是留底退稅吧
老師,我們只有委托對方出口貨物的,那我們需要勾選自營出口收入嘛?委托出口明細(xì)表需要填嘛?然后總分公司合并申報(bào)的,只有一家分公司怎么分?jǐn)側(cè)齻€(gè)要素比例?
殘保金,老師,當(dāng)年干的月份不夠一年算臨時(shí)工嗎?這種人員殘保金怎么算人數(shù)?
工會經(jīng)費(fèi)帶出來的工資是個(gè)稅體統(tǒng)里工資薪金嗎?
有采購,有庫存商品,有直接人工屬于什么類型企業(yè)?行業(yè)毛利多少?如果開票收入15萬,最少要取得多少材料成本票才說的過去?
老師本月企稅報(bào)表有沒變,第一行已計(jì)入成本費(fèi)用職工薪酬怎么取數(shù)
請問下公司購買的華為手表可以做福利費(fèi)嗎?具體怎么做賬呢?
公戶把錢還還給老板怎么寫摘要,之前老板從轉(zhuǎn)錢寫了往來款
一個(gè)公司能開幾個(gè)基本戶?
老師,那我算的這個(gè)是不是錯(cuò)了,我直接用利潤總額提的
會計(jì)報(bào)稅是這樣的
你應(yīng)該是多計(jì)提了一點(diǎn),他有一點(diǎn)虧損
我這里應(yīng)該用(89988.24-10)*0.05對嗎
對的是的,然后再減去前兩個(gè)季度預(yù)繳
那我這種憑證也得改下吧?做剛剛那個(gè)數(shù)
對的是的,需要修改
好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快