不建議直接強制提交。這種情況通常是因為增值稅申報表《附列資料二》第2欄的申報數(shù)據(jù)與發(fā)票勾選確認的數(shù)據(jù)不符,強制提交可能導致稅務異常,引發(fā)后續(xù)核查風險。 正確做法是先修改報表:登錄增值稅發(fā)票綜合服務平臺,檢查進項發(fā)票勾選確認是否完整、準確,然后返回申報表同步更新《附列資料二》的數(shù)據(jù),確保申報數(shù)據(jù)與發(fā)票數(shù)據(jù)一致后再提交。若確認數(shù)據(jù)無誤但仍比對不通過,可聯(lián)系主管稅務機關(guān)核實原因,由稅務機關(guān)協(xié)助處理。
個體報經(jīng)營所得,有退稅,企業(yè)不想退,那申報顯示退稅,可以點提交?稅務會強制退稅?還是留抵
通過扣繳義務人申報提交不了
老師,我把進項票勾選統(tǒng)計了確認了,但是在統(tǒng)計匯總查詢里面數(shù)字為0,申報時我是手動填的,但是提交時顯示說當期專用發(fā)票認證金額合計為0.問是不是強制提交,這種情況可以強制提交嗎
增值稅申報表強制性提交了對嗎
小規(guī)模季度十萬普票,自動生成報表提交提示比對不符,可以強制提交嗎
想學習分公司報稅的課程,有推薦的嗎?
老師四季度企業(yè)所得稅是是本年累計利潤總額乘以所得稅稅率減去3季度交的企業(yè)所得稅對嗎?老師
現(xiàn)金轉(zhuǎn)換周期 一般多少天合適
這個發(fā)票怎么做賬呢? 去成本是價稅合計么? 為什么勾選的時候金額是含稅的
老師,公司買車,老板個人名義貸款,每個月的車貸,公戶轉(zhuǎn)給老板,老板進行還貸,這個車貸產(chǎn)生的利息支出,銀行可以直接把發(fā)票開給公司嗎
資產(chǎn)負債表和利潤表試算平衡,現(xiàn)金流量表不平衡,提示"期末現(xiàn)金余額"本期金額與本年累計金額不平,該怎么調(diào)整,從哪里找問題
老師,我們公司成立日期為2021年8月5日那么在什么時間段實繳完注冊資本就可以!
2023的費用普票沒入賬,這個要要入如何賬戶處理,小企業(yè)會計準則 是補錄入:借:管理工用-服務費 貸:應付賬款是嗎? 是今年2025年本月入賬的 的完整會計分錄 還是直接借:未分配利潤 貸:應付賬款
高新技術(shù)企業(yè),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得,超過500萬的部分減半征收企業(yè)所得稅,是減半后乘以15%還是25呢?
老師,銷項稅額貸方有余額是開出票的稅額,減去進項稅額,就是留底退稅吧
我這張認證的發(fā)票是去年5月份開的,今天才勾選認證,我申報不通過是不是要填第三欄啊
你是一般計稅還是簡易計稅
不知道,從哪里看啊
你們增值稅稅率是多少
我上個月開了6個點的專票
那你就是一般計稅, 你勾選確認統(tǒng)計成功了嗎?看系統(tǒng)提示沒有勾選