這個顯示退稅,會直接給你退稅不留底
個體報經營所得,有退稅,企業(yè)不想退,那申報顯示退稅,可以點提交?稅務會強制退稅?還是留抵
老師好,我7.22第一次申報企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,結果被退回補充資料,我沒有提交資料,也沒有把這次申報作廢。到7.26我另外提交了一次申報,現(xiàn)在顯示已完成。那我7.22申報那次現(xiàn)在需要作廢么,還是可以不用管他呢。一直顯示的退回補充資料。
老師,請問一下,預繳是多交的所得稅,匯算清繳時顯示有稅要退,我提交了企業(yè)所得稅年報之后還要做什么步驟申請退稅嗎?
企業(yè)所得稅預交多了,做完年報申請退稅會有風險嗎?退企業(yè)所得稅是正常的業(yè)務嗎?還是盡量不要退?
24年企業(yè)所得稅年報已經申報 可以退稅1萬元 申報25年第一季度企業(yè)所得稅季報需要繳納五千元,怎么不能抵扣之前需要退稅1萬元呢?是要把季度報表提交了才能體現(xiàn)抵扣嗎還是
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉過去,這樣操作對這兩家公司有什么風險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應該是B公司給甲公司開票,20萬款應該直接轉到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費核算?
退稅麻煩唄?
現(xiàn)在的退稅不是很麻煩,直接網上申請退稅就可以了