由于 400 元的經(jīng)營(yíng)所得稅對(duì)應(yīng)的應(yīng)納稅所得額較小,可先假設(shè)其適用稅率為 5%,速算扣除數(shù)為 0。 再根據(jù)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算公式計(jì)算成本費(fèi)用等:應(yīng)納稅所得額 = 收入總額 - 成本 - 費(fèi)用 - 稅金 - 損失 - 其他支出 - 允許彌補(bǔ)的以前年度虧損,假設(shè)稅金、損失、其他支出及以前年度虧損均為 0,則成本費(fèi)用 = 收入總額 - 應(yīng)納稅所得額,即 210000-8000=202000 元。 這意味著在假設(shè)條件下,該個(gè)體工商戶一個(gè)季度需要取得 202000 元的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票成本票,才能使經(jīng)營(yíng)所得稅為 400 元。但實(shí)際情況中,可能存在其他扣除項(xiàng)目,且稅率的適用也需要根據(jù)具體應(yīng)納稅所得額準(zhǔn)確判斷,如存在業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)等扣除限額的規(guī)定,會(huì)對(duì)成本票的計(jì)算產(chǎn)生影響。
老師好!個(gè)體工商戶季度開票不超過45萬(wàn),交了個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得,還用在核算成本嗎,只交個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得,其他的稅還用交嗎?
老師,我們是個(gè)體戶核定征收,上季度沒開票,報(bào)的無(wú)票收入,也交了個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅;這個(gè)季度開完了上季度申報(bào)的無(wú)票收入的票,然后再開本季度的票,請(qǐng)問這個(gè)季度交報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅咋報(bào)?本季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅咋算?謝謝老師!
你好老師,查賬征收個(gè)體工商戶。第一季度開了18萬(wàn)發(fā)票,無(wú)成本票子,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得怎么填,得繳納多少個(gè)人所得稅
老師您好,請(qǐng)問個(gè)體戶3季度開了83萬(wàn)發(fā)票,無(wú)進(jìn)項(xiàng),經(jīng)營(yíng)所得稅怎么計(jì)算?
個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅核定征收率為10%,本季度累計(jì)開票金額為250萬(wàn),需要交多少生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅???怎么計(jì)算?
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價(jià)或者是不含稅價(jià)入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的