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就是我們是藥店連鎖有限公司,下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人,現(xiàn)在有10家給它分出來,作為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在就是賬務(wù)處理這方面,這10家店在總部以部門核算,每月上交營業(yè)款,減去他們店里應(yīng)該承擔(dān)的費(fèi)用,稅費(fèi),剩下的錢以發(fā)工資形式發(fā)給他們各門店。購買做到他們各自店里,銷售收入等全部都做到各自店里,他們付給總部加盟費(fèi)?,F(xiàn)在這家店去稅務(wù),銀行,全部弄好了,作為小規(guī)模納稅人了,那它在總部的賬怎么處理?是得新建賬套吧,那它原來的庫存商品,房租,應(yīng)收賬款,醫(yī)保欠款,怎么辦?它店還是那家店,業(yè)務(wù)庫存都不變,它只是改變核算方式
老師,就是我們是藥店連鎖有限公司,下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人,現(xiàn)在有10家給它分出來,作為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在就是賬務(wù)處理這方面,這10家店在總部以部門核算,每月上交營業(yè)款,減去他們店里應(yīng)該承擔(dān)的費(fèi)用,稅費(fèi),剩下的錢以發(fā)工資形式發(fā)給他們各門店。購買做到他們各自店里,銷售收入等全部都做到各自店里,他們付給總部加盟費(fèi)。現(xiàn)在這家店去稅務(wù),銀行,全部弄好了,作為小規(guī)模納稅人了,那它在總部的賬怎么處理?是得新建賬套吧,那它原來的庫存商品,房租,應(yīng)收賬款,醫(yī)保欠款,怎么辦?它店還是那家店,業(yè)務(wù)庫存都不變,它只是改變核算方式
我司自主立項(xiàng)的仿制藥研發(fā),研發(fā)到中間階段就賣出去了,但是剩下的沒研發(fā)的部分還是委托我們繼續(xù)做, 打個比方:就是我們公司在研究做一種蛋糕,研究到了需要多少面粉、多少雞蛋、多少水、多少糖的配比,然后A公司買了我們的配方,并且繼續(xù)委托我們做實(shí)驗(yàn)將該配方繼續(xù)完善,那我們前面這半段到配方出售,算自主研發(fā)么? 如果算的話,賬務(wù)怎么處理呢? 算形成無形資產(chǎn)并出售么?如果不算的話,我們都做了研發(fā)費(fèi)用,出售的成本怎么核算呢?
各位老師大家好,我們公司是紡織行業(yè),然后設(shè)備上面用的有一種棕絲,經(jīng)常要換的,然后金額也比較大,一次就是1萬元以上的,付款了,對方也開來了專票,那么這種的該計入到什么科目,怎么做賬務(wù)處理呢,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝
老師,我公司是軟件開發(fā)企業(yè),22-23年老板個人墊付委托第三方機(jī)構(gòu)研發(fā)的,而且是3家以上的公司合作共同研發(fā),現(xiàn)在已經(jīng)測試成功馬上有營業(yè)額了,公司后續(xù)想申請高薪技術(shù),但現(xiàn)在委托研發(fā)的大額支付發(fā)票都沒到位,也就在賬面上形成不了無形資產(chǎn)進(jìn)行攤銷,我給老板講了這個墊付的還能轉(zhuǎn)為他的實(shí)踐注冊資本金,他也知道,但他前期個人墊付的都基本付清了,所以后續(xù)要發(fā)票很難,他現(xiàn)在時間精力都放在開發(fā)市場和客戶方面了,請問老師,這個賬面還沒有形成無形資產(chǎn)(因沒開研發(fā)費(fèi)用發(fā)票),但實(shí)際已經(jīng)形成并馬上有營業(yè)額了,我給老板如何解釋他才可以重視并要那種研發(fā)費(fèi)用發(fā)票呢?
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價或者是不含稅價入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個點(diǎn)折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
您好,收到國家補(bǔ)貼15萬時先記一筆,借銀行存款15萬,貸其他應(yīng)付款15萬;項(xiàng)目總共花錢45萬時,借生產(chǎn)成本45萬,貸銀行存款45萬;期末確認(rèn)補(bǔ)貼收入,借其他應(yīng)付款15萬,貸其他收益15萬;最后結(jié)轉(zhuǎn)損益,項(xiàng)目總費(fèi)用45萬減補(bǔ)貼收入15萬,凈虧損為合作社自籌的30萬(45萬-15萬=30萬)。
老師,合作社項(xiàng)目有指定的科目呢。我就是問問老師,怎么做賬務(wù)處理
老師之前給我發(fā)過一個,老師看看
?您好,收到補(bǔ)貼:借 銀行存款 150000,貸 專項(xiàng)應(yīng)付款 150000。支付項(xiàng)目款:借 專項(xiàng)應(yīng)付款 150000 借 內(nèi)部往來 300000,貸 銀行存款 450000;同時確認(rèn)成本:借 經(jīng)營支出 450000,貸 專項(xiàng)應(yīng)付款 150000 貸 內(nèi)部往來 300000。期末結(jié)轉(zhuǎn):借 本年盈余 450000,貸 經(jīng)營支出 450000。