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我是電商平臺(tái)商家,京東平臺(tái)滿贈(zèng)劵商家如何做賬
電商平臺(tái)的收入如何確認(rèn)并申報(bào)納稅
我只有電子發(fā)票的紙質(zhì)版,如何快速獲取電子發(fā)票的電子版,我在增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)查詢查驗(yàn)電子發(fā)票,沒(méi)有版式下載按鈕,除了可以在增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)下載電子版電子發(fā)票還有其他平臺(tái)下載電子發(fā)票嗎
公司從京東平臺(tái)商店提現(xiàn)6812.14元,如何做賬?另提現(xiàn)的明細(xì)京東平臺(tái)如何看的到?
公司從京東平臺(tái)商店提現(xiàn)6812.14元,如何做賬?另提現(xiàn)的明細(xì)京東平臺(tái)如何看的到?
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說(shuō)是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
您好,電商平臺(tái)報(bào)稅分兩方面說(shuō):一是平臺(tái)上的賣家,二是平臺(tái)自己。賣家要先辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記,然后根據(jù)身份納稅:如果是小規(guī)模納稅人,比如季度銷售額30萬(wàn)以下免增值稅,超過(guò)后按1%交(例如賣40萬(wàn)交(400000-300000)×1%=1000元),企業(yè)所得稅若是個(gè)體戶按5%-35%交,公司則按25%交但小微公司有優(yōu)惠(如利潤(rùn)100萬(wàn)內(nèi)實(shí)際稅負(fù)5%即1000000×5%=50000元)。平臺(tái)自己主要就增值稅,比如收商家傭金按6%交,還有企業(yè)所得稅按利潤(rùn)交。關(guān)鍵提醒:賣家必須合規(guī),別刷單(虛增收入要交稅),收支走對(duì)公賬戶,保留所有發(fā)票抵稅,平臺(tái)會(huì)向稅務(wù)局報(bào)商家數(shù)據(jù)所以交易透明。