是的,是用應(yīng)納稅所得額*15%*50%
老師 兩免三減半中,第三年所得稅減半征收,但是企業(yè)也是小微企業(yè),這種情況 是不是可以 自行選擇享受 小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠了?
老師您好,小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額100到3,00萬(wàn)之間,按照50%征收企業(yè)所得稅也減半嗎?
風(fēng)電企業(yè)所得稅享受三免三減半政策,今年開(kāi)始減半征收,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前年度(免征企業(yè)所得稅)的試運(yùn)行收入計(jì)多了,現(xiàn)在要調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那么多增的利潤(rùn)還要按照今年的減半征收嗎,賬務(wù)怎么調(diào)整?
老師,轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利技術(shù)不超過(guò)500萬(wàn)的免征,超過(guò)500萬(wàn)的減半兒征收。在計(jì)算這個(gè)企業(yè)所得稅的時(shí)候,減半兒征收的這一部分是不是也應(yīng)該按照適用的所得稅稅率去交企業(yè)所得稅?
小規(guī)模納稅人在2023年按規(guī)定,將減免企業(yè)所得稅。當(dāng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)200萬(wàn)元的,可以減免50%的企業(yè)所得稅,這個(gè)減免是在營(yíng)業(yè)收入基礎(chǔ)上減免,還是應(yīng)納所得額基礎(chǔ)上減免50%,還是在算出來(lái)企業(yè)所得稅額中再減免50%
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專(zhuān)票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說(shuō)是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)我新入職一家公司,前任已離職沒(méi)有人交接,我要怎么查詢(xún)未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢(xún)哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請(qǐng)過(guò)退稅,哪些報(bào)關(guān)單還未申請(qǐng)過(guò)退稅。
老師,個(gè)體戶(hù)老板申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)不能享受6萬(wàn)免稅,說(shuō)已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒(méi)有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營(yíng)所得里享受減免呢
老師,個(gè)體戶(hù)改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶(hù),用定額的新戶(hù)開(kāi)了一部分發(fā)票,但是金額不大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
為什么144題的第(6)問(wèn),是乘以25%呢?
如果乘以15%,正確答案是A
沒(méi)有按高新企業(yè)的稅率處理,按一般企業(yè)稅率處理的
應(yīng)該按高新企業(yè)的稅率處理嗎?
申請(qǐng)高新企業(yè),就可以按高新稅率處理
根據(jù)題意,都符合研發(fā)費(fèi)用120%的加計(jì)扣除政策呢,肯定是已經(jīng)申請(qǐng)了的
是的,應(yīng)該是申請(qǐng)了高新,應(yīng)按高新稅率處理
那正確答案應(yīng)該是A了,而不是C
是,正確答案應(yīng)該是A了
15%的優(yōu)惠稅率可以和其他優(yōu)惠政策同時(shí)享受嗎?