您好,一般計(jì)稅那邊算出來應(yīng)納增值稅是負(fù)數(shù),也就是進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,多出來的 866.63 萬元就是留抵稅額,能留到以后抵扣,而簡(jiǎn)易計(jì)稅的 7904.76 萬元得交,所以當(dāng)月應(yīng)納增值稅就是 7904.76 萬元,同時(shí)有 866.63 萬元留抵。
老師,第四問2021年折舊額4500-300=4200/(10*12-3-12)*4=160這個(gè)不怎么明白 10*12-3-12=105*4代表的什么
第四題不明白,c選項(xiàng)怎么對(duì)的,日不是不能延遲3小時(shí),月36h,這個(gè)c選項(xiàng)已經(jīng)延長(zhǎng)5h沒明白
老師 這個(gè)題第三問抵消分錄開始就不太明白了……
請(qǐng)問老師這第四問和第五問嗯,這個(gè)小題怎么理解???嗯,看了好幾遍,沒看明白。期待老師詳細(xì)的解釋。謝謝
老師,這個(gè)第四小問能幫解釋下嗎。答案給的是正確的。但我不太明白這個(gè)思路是什么
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請(qǐng)問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請(qǐng)過退稅,哪些報(bào)關(guān)單還未申請(qǐng)過退稅。
老師,個(gè)體戶老板申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營(yíng)所得里享受減免呢
老師,個(gè)體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么