您好,這個(gè)的話,是需要聯(lián)系專管員,才可以申報(bào)轉(zhuǎn)出的,這個(gè)是
老師你好 稅局今天打電話說讓我做2020年12月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 理由是享受了生活服務(wù)免稅政策就不能做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。需要去稅局做更正申報(bào),請(qǐng)問做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我除了更正增值稅申報(bào)還需要更正其他報(bào)表嗎?麻煩老師看見了幫忙解答 謝謝啦
老師,你好請(qǐng)問2022年8月份有一張專票不應(yīng)該抵扣的,這張發(fā)票要去大廳做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是在2023年8月申報(bào)的時(shí)候在申報(bào)表(2)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師你好,現(xiàn)在是12月份也就是年底啦,銷項(xiàng)稅一年是317萬在貸方,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出93萬在貸方,進(jìn)項(xiàng)稅是321萬在借方,減免稅款是560元在借方就是航天信息維護(hù)費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅79萬在借方,老師12月份稅沒交呢,請(qǐng)問老師年底啦,為了把它們余額借方,分錄怎么寫?急急急急
老師你好,請(qǐng)問一下,供應(yīng)商在2023年6月份開了一張專票3800元,然后供應(yīng)商作廢啦,但是他沒告訴我們,我們記賬了,然后供應(yīng)商在2023年8月份重開了一張金額一樣發(fā)票也是3800,數(shù)量變化了,金額還是一樣的,跨年啦,我今天發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款欠供應(yīng)商款3800元,我問了老板,老板說之前6月份作廢了3800元,請(qǐng)問老師怎么調(diào)整賬呀?就是6月份賬怎么沖掉呀?急急
老師你好,去年10月份的電子稅務(wù)局的申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了614.36元,今年才發(fā)現(xiàn)只是申報(bào)表轉(zhuǎn)出了,自己做的賬里沒轉(zhuǎn)這筆,這樣的如何更正?
老師,電商成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,單價(jià)有很多呀,每一個(gè)品種賣出去的也多,一一對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的話,工作量就很大
老師,就是我這邊說不去了,老板也沒有挽留,但是還有些工作沒有交接呢,怎么不讓我去交接工作呢@董孝彬老師
老師好,請(qǐng)問給職工入的意外險(xiǎn)應(yīng)該如何列支呢?
把所有的成本計(jì)算到費(fèi)用里面去了,要怎么調(diào)整?
老師請(qǐng)問我們公司營業(yè)范圍沒有食用油,我要采購食用油100桶,怎么做賬呢,打款備注什么?
請(qǐng)問計(jì)算銷項(xiàng),銷售含稅金額為什么÷80%,計(jì)算公式幫助理解下
個(gè)體戶 開個(gè)票 多久需要申報(bào)一次
老師 不開票需要申報(bào)嗎
個(gè)稅申報(bào)要把個(gè)人社保承擔(dān)部分養(yǎng)老醫(yī)療填寫嗎?
民間非盈利服務(wù)中心,沒有利潤,收取管理費(fèi)用于日常開支,開辦期間都是個(gè)人墊付開支了,沒有發(fā)票只有收據(jù)可以報(bào)銷,
老師,我意思說跨年啦,能申報(bào)么?
老師,還有一個(gè)問題,就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在貸方,怎么平賬呀?
可以,當(dāng)然跨年也是允許的
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額在貸方怎么平賬呀?
轉(zhuǎn)出的話這個(gè)作為主營業(yè)務(wù)成本,然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。