你好,你這是普票還是專票?
老師您好,供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬(wàn)的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說明,金額,商品名稱都沒什么問題,然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍(lán)字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因?yàn)槭辉路蓍_的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù),平的)
老師好,我收到供應(yīng)商的一張6月份開的發(fā)票8800元,到目前我司還沒有認(rèn)證的,最后確認(rèn)的金額為5680元,對(duì)方就開了一張3120元的負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,現(xiàn)在問題是我怎么認(rèn)證沒有紅沖的5680元的發(fā)票?
郭老師,我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了,譬如3月采購(gòu)應(yīng)支付貨款10萬(wàn)元但實(shí)際支付6萬(wàn)元,差額4萬(wàn)元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬(wàn),該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了,老板有兩個(gè)公司,老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理,給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等,但從今年開始有我公司新成立的對(duì)接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、
老師,你好,就是我們公司采購(gòu)的物料,經(jīng)常會(huì)有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購(gòu)的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個(gè)月的貨款。那這種怎么開票呀?比如,2023年1月購(gòu)買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價(jià)100元),然后2023年2月跟供應(yīng)商開票,2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購(gòu)B物料10PCS,含稅金額10000元(單價(jià)1000元),然后,2023年7月跟供應(yīng)商對(duì)賬,供應(yīng)商開票(開B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應(yīng)商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當(dāng)于退貨的那個(gè)料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開紅字發(fā)票嗎?幾乎每個(gè)月都有很多這種。
老師 我現(xiàn)在做5月份的賬 我們是小規(guī)模納稅人 我們這次就是5月份付款供應(yīng)商的貨款2.1-3.28日送貨的錢 付了7983.75元 然后供應(yīng)商給我們開進(jìn)來(lái)了一張7983.5元的普通發(fā)票 請(qǐng)問下您 這個(gè)分錄怎么做呢?
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,是專票
你好,對(duì)方作廢了,你們還能勾選認(rèn)證?對(duì)方是作廢了,還是開了紅字發(fā)票?
老師,當(dāng)月作廢了,我沒勾選發(fā)票,他在8月份重開了一樣金額發(fā)票,只是數(shù)量變化,老師,現(xiàn)在怎么沖掉呀?
你好,當(dāng)初你怎么做的分錄?
可以緣分路紅字沖回,再做一張藍(lán)字的
老師,再做一張藍(lán)字發(fā)票就重復(fù)啦,因?yàn)?月份供應(yīng)商開了發(fā)票,在8月份已經(jīng)做過賬啦,我就是不知道怎么做呀?紅沖是原路紅字沖回。
老師,我做了原路紅字沖回憑證,發(fā)現(xiàn)稅金紅沖,做的進(jìn)項(xiàng)稅減少了,要是再做藍(lán)字發(fā)票,就重復(fù)啦?在8月份做過了,急急
你好!原分錄沖紅后是不是就平了?但實(shí)際你們是有的,所以還要再做一張藍(lán)字
老師,我再做一張藍(lán)字發(fā)票,顯示應(yīng)付賬款欠款呀?就是因?yàn)榍房畈偶t沖的,再做一張,不就是重復(fù)么?我不是說8月份重開的發(fā)票,已經(jīng)做了分錄啦?
你把你緣分路寫一下,我給你改
你把你原分錄寫一下,我給你改
老師,借:低值易耗品-過濾片 1769.91 借:低值易耗品-過濾片 1592.92 借應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅 437.17 貸:應(yīng)付賬款/某某公司 3800
你好!金額沒頭變化,原分錄紅字沖回應(yīng)付賬款不也是紅字了嗎?在做藍(lán)字一正一負(fù)不是零嗎?
老師,你還是不理解,這個(gè)分錄是去年2023年6月份做的,顯示欠款,我現(xiàn)在做一個(gè)紅字發(fā)票,供應(yīng)商應(yīng)付賬款為零,如果再做一個(gè)藍(lán)字發(fā)票,有恢復(fù)到原點(diǎn)啦,還是欠供應(yīng)商3800元啦?我已經(jīng)做過了
你好!你們實(shí)際付款了嗎?
你重新做過藍(lán)字分錄了嗎?
老師,是的,實(shí)際付款3800元,不是說了么,供應(yīng)商在2023年8月份重新開票3800,發(fā)票到了,并且8月份做賬啦,現(xiàn)在紅沖,出現(xiàn)稅金是負(fù)數(shù)怎么辦?不能再做藍(lán)字憑證了,急急急急
2023年6月 借:低值易耗品-過濾片 1769.91 借:低值易耗品-過濾片 1592.92 借應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅 437.17 貸:應(yīng)付賬款/某某公司 3800 2023年8月 借:低值易耗品-過濾片 1769.91 借:低值易耗品-過濾片 1592.92 借應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅 437.17 貸:應(yīng)付賬款/某某公司 3800 這樣你們應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是7600元,你們實(shí)際付款多少?
老師,實(shí)際付款是3800元
你好!我知道,但是按你做的分錄應(yīng)付賬款余額是7600。除非你中間實(shí)際付過款,如果是7600元原分錄沖紅后余額是3800元就是正確金額不用在做題藍(lán)字分錄
老師,我知道,多做了作廢發(fā)票,產(chǎn)生7600元余額,實(shí)際是3800元,中間沒有付過款,之前就是不知道是作廢發(fā)票,要是知道去年就紅沖,不可能出現(xiàn)這樣啦,現(xiàn)在就是不知道調(diào)整到3800元,我做了紅字分錄,就是稅金是負(fù)數(shù),怎么處理?急急
你好!他既然作廢了6月份你們?cè)趺吹挚鄣模?