你好,同學(xué) 直接按照反方向結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
老師,2019年12月底計提應(yīng)交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計提分錄是: 借:所得稅費-本年預(yù)交款700 貸:應(yīng)交稅費_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應(yīng)交稅費貸方為400元。 在四月份實際繳納了600元,我就少計提了企業(yè)所得稅。 四月份計提稅金分錄 借:所得稅費200元 貸:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅200元 繳納時 借:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時我是按照計提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導(dǎo)致實際繳納金額少了400元,請問各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,急急急?。?!請老師寫出分錄謝謝您
老師你好,現(xiàn)在是12月份也就是年底啦,銷項稅一年是317萬在貸方,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出93萬在貸方,進(jìn)項稅是321萬在借方,減免稅款是560元在借方就是航天信息維護(hù)費,轉(zhuǎn)出未交增值稅79萬在借方,老師12月份稅沒交呢,請問老師年底啦,為了把它們余額借方,分錄怎么寫?急急急急
你好老師,請問我們之前會計月末增值稅直接是借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,但是銷項和進(jìn)項一直都沒結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在賬上應(yīng)交銷項稅貸方余額524642.35,進(jìn)項稅額借方509570.94,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額100065.26,但我們實際應(yīng)交的增值稅還有5139.41,請問這個我要怎么調(diào)平呢?
我們是購買方,2024年1月收到發(fā)票是借:主營業(yè)務(wù)成本10萬,進(jìn)項稅額900,貸方:應(yīng)付賬款10900元;2024年9月份我們購買方開具紅字信息表,進(jìn)項轉(zhuǎn)出,十月份對方開具紅字發(fā)票,我現(xiàn)在申報九月份的增值稅增值稅表就自動出來進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額900元,那我現(xiàn)在九月份分錄怎么寫?十月份收到紅字發(fā)票分錄怎么寫
老師 我想問一下就是關(guān)于那個固定資產(chǎn)折舊方法的計算 嗯……我看著這個公式去算的話還是會算的 但是呢 如果不看著書上的公式的話就不是很會了 這個是不是因為對公式的不熟悉呀 是不是要多刷題還是要怎么樣呀?在備考初級職稱
第三季度所得稅預(yù)報表中,職工薪酬中計入成本費用的應(yīng)付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個數(shù)怎么填? 我舉個例子比如 2211-應(yīng)付職工薪酬,科目有二級明細(xì),2211.01是職工薪酬, 2211.02 是社保, 2211.03是福利費, 2211.04 是工會經(jīng)費, 2211.05 是教育經(jīng)費 2211.06 是公積金, 回答的方式第1個數(shù)取某某科目的借方或貸方 第2個數(shù)去某某科目的借方或貸方 如果需要幾個科目合計取數(shù),那么就說哪幾個科目合計的借方或貸方。
老師您好!2025年交納的2024年殘保金計入哪一年
請問老師,在生產(chǎn)中消耗的黃油、期、膠帶等輔料怎么做成本核算?就生產(chǎn)四中型號的設(shè)備按品種法做成本核算?
老師社保斷了兩個月,沒補繳嗎
這樣理解發(fā)現(xiàn)金工資,企業(yè)能避稅
老師好,咱們是一間餐飲公司,旗下有8家門店,公司跟門店之間呢,是總公司與分公司的關(guān)系,各分店的那個資金收入流水是統(tǒng)一進(jìn)入總公司賬戶,由總公司統(tǒng)收統(tǒng)支那咱們這個報稅這一塊增值稅和所得稅應(yīng)該分別怎么報?
老師,請問我們公司做汽車融資租賃,有很多車,那入賬按一輛一輛來核算嗎?
會計學(xué)堂退費是真的還是假的?
老師您好!請問開具外管證是出納還是主辦會計開具?
老師,說錯了,為了把它們余額借方這句話是:為了把它們余額結(jié)平,分錄怎么寫呀?
老師,所有余額結(jié)平?不是借方呀?分錄怎么寫?
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅317 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出93 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅321 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免560 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交79 差額寫在應(yīng)交稅費未交增值稅
老師,應(yīng)交稅費未交增值稅差額是不是12月應(yīng)交增值稅呀?
應(yīng)交稅費未交增值稅差額是12月應(yīng)交增值稅 是的,就是全部的12月份余額
老師,12月份交稅99440元是么?
如果應(yīng)交稅費余額貸方,是這個金額的話,是這樣的
好的,謝謝老師!
不客氣,同學(xué),周末愉快