您好,季度支付租金計入管理費用-房租里面,開辦費要攤銷的,銀行利息收入是貸方財務費,餐飲固定資產(chǎn)可以整體折舊
老師幫我看看這幾個題 1.[單選題] 短期借款所發(fā)生的利息,一般應記入的會計科目是 A管理費用 B投資收益 C財務費用 D營業(yè)外支出 2.[單選題] 企業(yè)在轉銷已經(jīng)確認的無法支付的應付賬款時,應貸記的會計科目是 A其他業(yè)務收入 B營業(yè)外收入 C盈余公積 D資本公積 3.[單選題] 對于預收貨款業(yè)務不多的企業(yè),其所發(fā)生的預收貨款可以通過以下賬戶進行核算 A應收賬款 B應付賬款 C預付賬款 D其他應收款 4.[單選題] 下列屬于長期負債的項目是 A應付債券 B應付票據(jù) C應付股利 D應付賬款 5.[單選題] 長期借款利息的計算和支付,應通過以下科目核算 A應付利息 B其他應付款 C長期應付款 D長期借款 6.[多選題] 企業(yè)的下列籌資方式中,屬于長期負債的包括 A發(fā)行3年期公司債券 B發(fā)行9個月的公司債券 C向銀行借入2年期的借款 D融資租入固定資產(chǎn)的租賃費 E發(fā)行普通股票 7.[多選題] “長期借款”科目的借方反映的內(nèi)容有 A借入的長期借款本金 B應計的長期借款利息 C償還的長期借款本金? D償還的長期借款利息 E償還的應付債券利息
問題一:A欠了債務,房子在銀行被抵押,能力還款,又逾期。A會找我們公司,我們公司會以400萬收購A房子,不是實際收購,在公司名下的那種,先付定金給A,幫A撤掉房子的抵押,陸續(xù)會支付滿400萬給A,(400萬大多數(shù)情況公司會找資方出款,等第三方買家回款了,支付資方本金利息,資方轉個利息錢)撤掉抵押后,房子找第三方買家交易,讓客戶開個交易銀行賬戶,把賬戶控制在公司,買家付款后,還完資方本金利息后把錢轉回私戶。有時沒找到買家之前,A還有其他欠款利息,由公司承擔,每次賬戶錢不夠,會由四個老板按比例打錢進私戶,有盈利按比例分配,是完結一個案子分一個,如果按正規(guī)做賬,這種情況怎么弄?這屬于什么行業(yè) ?如果開票稅目是啥?如果是一般納稅人,稅率是多少? 問題二:公司業(yè)務是收購不良房產(chǎn),以低價收購有負債的個人住房再找買家賣出,解決個人債務,賺取差價,收購中涉及到找資方墊資,支付資方利息。沒有走公賬,只記流水,之后經(jīng)常涉及債權收購,怎么走公賬?盈利了是記營業(yè)外收入嗎?全額交所得稅嗎,能抵減公司日常費用成本嗎?若以后經(jīng)常收購,可以算作主營業(yè)務嗎,這種收購債權,可以做主營收入嗎,這種收購債券需要取得資質(zhì)嗎?
老師你好, 1.我們公司去年12月給關聯(lián)公司開利息收入的電子普通發(fā)票,當時開的是6%的資金占用利息發(fā)票,會計分錄是 借:財務費用-利息收入 -10000 應收利息 10600 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 600 2.今年發(fā)現(xiàn)與關聯(lián)方之間的資金往來屬于集團內(nèi)的統(tǒng)借統(tǒng)還,是免稅的。所以在本月對去年12月的發(fā)票開了同金額的紅字電子普通發(fā)票,然后重新開了稅率為0%的藍字電子普票。 3.我現(xiàn)在的疑問是,對于去年的差錯我在本月應該怎么更正,會計分錄怎么做?本月編制資產(chǎn)負債表和利潤表時要對上年的差錯進行調(diào)整嗎?納稅申報報表要怎么調(diào)整?
1、下列費用中不屬于財務費用的有( )。 A、利息凈支出 B、保險費 C、支付給銀行及金融機構的手續(xù)費 D、匯兌凈損失 2、新會計年度開始,啟用新賬時,( )可以繼續(xù)使用,不必更換新賬。 A、現(xiàn)金日記賬 B、總分類賬 C、銷售明細賬 D、固定資產(chǎn)卡片賬 3、( )不是各單位必須設置的會計賬簿。 A、總賬 B、現(xiàn)金日記賬 C、銀行存款日記賬 D、備查賬 4、記賬后,如果發(fā)現(xiàn)記賬憑證中應借應貸的會計科目錯誤,可采用下列方法更正( )。 A、劃線更正法 B、紅字更正法 C、補充登記法 D、查詢核對法 5、( )是對企業(yè)財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的結構性表述。 A、財務報告 B、資產(chǎn)負債表 C、利潤表 D、財務報表
你好...比如我們A公司跟B公司簽了一份融資租賃合同..每月還本付息..購買的固定資產(chǎn)到期是B公司的...C 公司是A公司的全資股東...B公司把第一期的還本付息200萬轉轉了C公司..假設利息是50萬..本金是150萬...收到的本金150萬..C公司給A公司開了收據(jù)..利息給50萬開了發(fā)票(不含稅金額是45萬.稅5萬) 那請問C公司的賬務處理現(xiàn)在寫的是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 195 應交稅費-增值-銷項5 現(xiàn)在想要調(diào)整..應該怎么記合適
老師,9月我已經(jīng)結賬了,現(xiàn)在這家供應商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師,請問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報退稅的報關單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務局或電子口岸,怎么查詢哪些報關單已經(jīng)申請過退稅,哪些報關單還未申請過退稅。
老師,個體戶老板申報經(jīng)營所得時不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報送并沒有報送工資,怎么修改讓在經(jīng)營所得里享受減免呢
老師,個體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個定額核算的個體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會有風險么
老師好,電腦重新裝系統(tǒng)了,個稅信息重新填上去申報的時候出來這個提示要怎么處理呢
老師好,電腦重新裝系統(tǒng)了,個稅系統(tǒng)信息怎么恢復呢
老師:我們是運輸公司,有幾輛大貨車,加油卡是幾萬的充,幾輛車共用,這個充值油卡時要記入待攤費用嗎?借:待攤費用一加油費,貸:銀行存款。然后月末分攤,借:主營業(yè)務成本一加油費,貸:待攤費用一加油費嗎?還有我們高速費也是一次充卡,幾輛車共用的,是不是也和加油一樣處理?以上這樣處理對嗎?謝謝老師
關于工資,社保,個稅的計提和發(fā)放會計分錄,及做賬時間 月末計提做幾個分錄,次月做哪些分錄
老師 我想問一下就是關于那個固定資產(chǎn)折舊方法的計算 嗯……我看著這個公式去算的話還是會算的 但是呢 如果不看著書上的公式的話就不是很會了 這個是不是因為對公式的不熟悉呀 是不是要多刷題還是要怎么樣呀?在備考初級職稱
請問季度租金需要攤銷嗎?比如交的2.3.4月的
要的,先計入預付賬款,再轉到管理費用
先記一個月管理費用,2個月預付是嗎?謝謝
借:預付賬款
貸:銀行存款
借:管理費用
貸:預付賬款