您好,你們是小微企業(yè)嗎?
老師,我們是8月份收到了投資款,9月份申報(bào)了印花稅的,9月份又把這筆投資款投資給其他公司,那我們10月份還需要繳納一次印花稅是嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,注冊(cè)資本是3000萬(wàn),9月收到投資款1500萬(wàn),9月我是不是要申報(bào)印花稅?應(yīng)該繳納多少印花稅?
老師,實(shí)收資本交印花稅是等到全部投資款收到才需要交印花稅,還是只收到一部分投資款就需要申報(bào)印花稅了?
您好,老師,做股權(quán)變更,股東個(gè)人的實(shí)繳出資款22.5萬(wàn),公司的實(shí)收資本是50萬(wàn),想拿回22.5萬(wàn),退股,按22.5萬(wàn)交印花稅?還是資產(chǎn)負(fù)債表那所有者權(quán)益的數(shù)交印花稅?
老師:一個(gè)企業(yè)買了一塊地建倉(cāng)庫(kù),地價(jià)款是1500萬(wàn)元,契稅是3%,問(wèn)要交的印花稅? 為何不是先算出契稅1500*0.03=45萬(wàn) 再算印花稅:(1500+45)*5/10000 為何答案是直接1500*5/10000?不應(yīng)該契稅要計(jì)到地款中一起征印花稅?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說(shuō)是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請(qǐng)問(wèn)我新入職一家公司,前任已離職沒(méi)有人交接,我要怎么查詢未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請(qǐng)過(guò)退稅,哪些報(bào)關(guān)單還未申請(qǐng)過(guò)退稅。
老師,個(gè)體戶老板申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)不能享受6萬(wàn)免稅,說(shuō)已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒(méi)有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營(yíng)所得里享受減免呢
老師,個(gè)體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶,用定額的新戶開(kāi)了一部分發(fā)票,但是金額不大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
對(duì),小微企業(yè)
是的,這個(gè)是減半的,45/2=22.5
好的 收到辦公室或者廚房等窗戶,門檻,門等發(fā)票1.5萬(wàn),怎么做分錄(錢未付)
計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸方是其他應(yīng)付款里面
有必要入固定資產(chǎn)嗎?
不需要,這種直接費(fèi)用化就可以
好的,謝謝老師
不客氣,很高興為你服務(wù)