所得稅費(fèi)用是當(dāng)月計(jì)提,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益
老師,我現(xiàn)在遞延所得稅已經(jīng)計(jì)算出來了,這個(gè)月是123萬,上期(6月份)是9萬,我補(bǔ)提了114(差額),損益的結(jié)轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù),所以就不用計(jì)提當(dāng)期的所得稅,但需要計(jì)提當(dāng)期的遞延所得稅是嗎?借:所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅:114,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅114
老師,請(qǐng)問下計(jì)提企業(yè)所得稅,那是不是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時(shí)候要把這個(gè)計(jì)提的所得稅費(fèi)用也要一起結(jié)轉(zhuǎn)
老師,當(dāng)月虧損,需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?
老師、計(jì)提的所得稅費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
老師好,我們是建筑行業(yè)22年全年所得稅都是負(fù)數(shù),12月底我不用計(jì)提所得稅分錄了吧?本年利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問我們公司做汽車融資租賃,有很多車,那入賬按一輛一輛來核算嗎?
會(huì)計(jì)學(xué)堂退費(fèi)是真的還是假的?
老師您好!請(qǐng)問開具外管證是出納還是主辦會(huì)計(jì)開具?
第三季度所得稅預(yù)報(bào)表中,職工薪酬中計(jì)入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個(gè)怎么填?
企業(yè)所得稅按真實(shí)業(yè)務(wù)還是卡稅負(fù)
老師9月份剛申請(qǐng)一般納稅人,收入超500萬,人員也達(dá)不到,資產(chǎn)也達(dá)不到5千萬,附加稅減半嗎?
老師,第一和第二季度無票收入報(bào)多了,第三季度和第四季度可以少報(bào)一些么
小規(guī)模納稅人個(gè)體工商戶,可以偶爾開一兩張專用發(fā)票嗎?金額不大的情況下,可以嗎?電商來的
一般納稅人,13個(gè)點(diǎn),知道主營業(yè)務(wù)收入,85000怎么算出應(yīng)交稅費(fèi)多少
賣個(gè)二手賣面包車,按無票收入交增值稅了,應(yīng)該有其他業(yè)務(wù)收入對(duì)吧
季度計(jì)提,季末結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用