小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 ? 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ????? ???????????????????-教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
你好,小規(guī)模納稅人第1季度。普票的開票額不足10萬。增值稅減免的時(shí)候應(yīng)做會(huì)計(jì)分錄。借記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額。貸記營(yíng)業(yè)外收入。在第1季度季末的時(shí)候。我看到還有一筆會(huì)計(jì)分錄為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。小規(guī)模的需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,小規(guī)模增值稅不是季度報(bào)嗎?那我做4月的賬有收入,銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,那等到季度申報(bào)的時(shí)候沒有超過30萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎?
老師晚上好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度不超30萬免稅,開的普票平時(shí)入賬是這樣嗎, 借,應(yīng)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 季度不超30萬時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 貸,營(yíng)業(yè)外收入 這樣對(duì)嗎? 月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
老師,小規(guī)模納稅人季度不超30萬不用交增值稅。那做賬是 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這部分季末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
小規(guī)模 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 待:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 季度末交稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 對(duì)否?
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
比如三季度,7月不確定會(huì)不會(huì)開超30萬,是不是計(jì)入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,等9月確定不會(huì)超30萬了,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入。
是的,就是那樣做的,按我說的思路