你好,是的。是要一致了。
老師好,一般納稅人企業(yè)所得稅申報表中附技事項 已計入成本費用的職工薪酬包括臨時工的工資嗎
老師,一般納稅人,企業(yè)所得稅季報中,新增的“附報事項”中,已計入成本費用的職工薪酬,金額與個稅中的7-9月申報的合計金額應(yīng)該是一樣的嗎?
老師,一般納稅人,企業(yè)所得稅季報中,新增的“附報事項”中,實際支付給職工 的應(yīng)付職工薪酬,是指計提的7-9月工資,截止到9月底實際支付的金額 嗎?包不包含6月計提的工資,在7月實際已付的金額 。
老師咨詢一下,企業(yè)所稅季報中職工新酬,已計λ成本費用的職工薪酬在科目余額表中怎么取數(shù)
老師,小微企業(yè)季報本季無收入與成本,企業(yè)所得稅季報新增有一欄資產(chǎn)損失填是還是否,已計入成本費用的職工薪酬填發(fā)生額的貸方嗎?實際支付的職工應(yīng)付職工薪酬填寫應(yīng)付職工薪酬的發(fā)生額的借方金額嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,那實際支付給職工 的應(yīng)付職工薪酬一欄,是指7-9月工資計提的工資,在9月底實際已付的金額嗎?
你好,是的。這個是已經(jīng)支付的部分
老師,就是這些金額都不包含記入到應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 ,的金額,是吧
你好,這個暫時沒有看到說明。 建議你先按不包括的金額來。
好的老師,那我就按您說的,和個稅申報保持一致
你好,好的,歡迎下次再來探討。
老師,我還想請教一下,100%控股股東,已退休,申報個稅,也是在正常工資薪金里申報嗎?
你好,你申報了工資就要包括了。
老師,我是想確認(rèn)一下,這個人的個稅,在所得項目名稱中,也是在正常工資薪金所得那欄里申報,對嗎?
你好,是的。你可以當(dāng)做他是公司正常的員工