你好,包括銷售費用,管理費用,制造費用下的工資數(shù)據(jù)
企業(yè)所得稅出現(xiàn)已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在請問計入成本的職工薪酬包括哪些方面
老師,請問已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)是一致的嗎
企業(yè)所得稅里面的已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么填寫
老師:這個月企業(yè)所得稅申報中已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么填??!
老師,企業(yè)所得稅申報,事項1職工薪酬那里,已計入成本費用的職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方1-9月累計數(shù),實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是借方應(yīng)付職工薪酬~工資部分,這里面還包含去年12月份的工資,也需要算在內(nèi)是嗎
老師9月份剛申請一般納稅人,收入超500萬,人員也達(dá)不到,資產(chǎn)也達(dá)不到5千萬,附加稅減半嗎?
老師,第一和第二季度無票收入報多了,第三季度和第四季度可以少報一些么
小規(guī)模納稅人個體工商戶,可以偶爾開一兩張專用發(fā)票嗎?金額不大的情況下,可以嗎?電商來的
一般納稅人,13個點,知道主營業(yè)務(wù)收入,85000怎么算出應(yīng)交稅費多少
賣個二手賣面包車,按無票收入交增值稅了,應(yīng)該有其他業(yè)務(wù)收入對吧
我司是純貿(mào)易出口企業(yè),收到的國內(nèi)段運(yùn)輸發(fā)票是6%稅率的增值稅專用發(fā)票,為什么進(jìn)項稅不能抵扣呢?
請問這樣得重新提交嗎
請問老師中秋節(jié)給員工發(fā)100元中秋禮紅包,怎么做賬?可以稅前扣除嗎?
老師 現(xiàn)在老板讓我把 9月份以前的不用管,9月份領(lǐng)料金額 和9月份采購金額 有相差50多萬 找出來 差在那里 ,想知道 是倉庫的庫存錯了 還是采購在亂采購 不知道從那里查
老師,我公司找個人寫詞曲,也不給發(fā)票,這樣的帳怎么處理?掛往來嗎?二級科目都寫個人行不?