您好,不用,這個(gè)只填當(dāng)年的
老師請(qǐng)問填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)表時(shí),2023年發(fā)放了2022年最后一個(gè)月的工資,再也沒計(jì)提工資和發(fā)工資,還需要填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出這一欄的賬載金額是不是應(yīng)該填寫應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方發(fā)生額?實(shí)際發(fā)生額這一欄是不是應(yīng)該填應(yīng)付職工薪酬-工資的借方發(fā)生額?稅收金額這一欄是不是應(yīng)該填應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方發(fā)生額?
老師好,最新企業(yè)所得稅填寫,已經(jīng)實(shí)際支付的職工薪酬這欄,如果24年工資,已經(jīng)計(jì)提,也個(gè)稅申報(bào),但是在25年發(fā)放,這個(gè)金額需要填嗎?
企業(yè)所得稅新申報(bào)表里面的,職工薪酬--實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,在已經(jīng)計(jì)提了工資,申報(bào)了個(gè)稅,工資還沒實(shí)發(fā),申報(bào)表中又要求填寫借方累計(jì)數(shù),那樣的話與個(gè)稅對(duì)比又是差距太大了,怎么填數(shù)據(jù)
老師你好!所得稅季度申報(bào)時(shí),新增職工薪酬一項(xiàng)中,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 取數(shù) 是填寫應(yīng)付職工薪酬 二級(jí)科目工資的 本年借方發(fā)生額是吧?這里包括給職工發(fā)的獎(jiǎng)金嗎?我們單位去年年底計(jì)提了17萬的一個(gè)獎(jiǎng)金,今年25年1月發(fā)放的,這次填寫 【實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬】一項(xiàng)里是不是不包括這17萬元,謝謝
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請(qǐng)問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請(qǐng)過退稅,哪些報(bào)關(guān)單還未申請(qǐng)過退稅。
老師,個(gè)體戶老板申報(bào)經(jīng)營所得時(shí)不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營所得里享受減免呢
老師,個(gè)體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么