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老師,您看一下我點(diǎn)增值稅申報(bào),系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)這個(gè)數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)是否有什么問(wèn)題呢?

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2021-01-16 11:20
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-16 11:23

沒有問(wèn)題,這個(gè)是自動(dòng)按10欄*3%算的這個(gè)

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快賬用戶7235 追問(wèn) 2021-01-16 11:45

老師的,但是這個(gè)不是我們?nèi)康氖杖耄€有一部分是沒有開票的哦

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齊紅老師 解答 2021-01-16 11:53

那你就修改一下這個(gè)第十欄小微企業(yè)免稅銷售額是合計(jì)的,銷售額沒有超過(guò)30萬(wàn)吧,那就開了發(fā)票和未開發(fā)票的合計(jì)填寫到第10欄。

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快賬用戶7235 追問(wèn) 2021-01-16 11:59

好的,那我還需要填寫減免稅那個(gè)表不,因?yàn)槲铱戳艘幌旅舛愴?xiàng)目那里可以選免稅性質(zhì)代碼及名稱:小規(guī)模納稅人免征增值稅(月銷售額3-10萬(wàn)元)

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齊紅老師 解答 2021-01-16 12:00

不用,i這個(gè)不用選擇,

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沒有問(wèn)題,這個(gè)是自動(dòng)按10欄*3%算的這個(gè)
2021-01-16
你們單位是不是又開了負(fù)數(shù)發(fā)票、普通發(fā)票的?
2022-12-14
你要不選擇導(dǎo)入申報(bào)看看
2024-01-10
你好,只要開了服務(wù)類的發(fā)票,第一列必須填寫,如果你是差額交稅的,填寫后面的扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 只需要填寫第一列加稅合計(jì)的收入就可以的。
2022-10-22
親,你可以截圖嗎,這個(gè)放大看不清楚這個(gè),
2021-01-08
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