25欄的那個(gè)金額是你上一個(gè)月主表里面的應(yīng)補(bǔ)稅款,你看一下你每個(gè)月30欄和25欄填寫一樣的嘛,只要是填寫一樣的話,它出來的都是正確的,如果填寫的不一樣的話,它出來的就是不正確的,你如果每個(gè)月正常交稅的在30欄和他填寫一樣的就行了,就不要管了。
老師好,我做增值稅申報(bào),出現(xiàn)了一個(gè)情況,在報(bào)稅系統(tǒng)中,應(yīng)繳增值稅是35222.55,可是賬上增值稅發(fā)票上的稅額是35222.54,我試了一下報(bào)稅系統(tǒng)中還不能修改數(shù)據(jù),這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?謝謝指導(dǎo)。
老師 增值稅附表三 這個(gè)數(shù)據(jù)是什么意思 應(yīng)該不是免稅的吧 實(shí)際上我們要交稅的哦 3個(gè)點(diǎn)簡易計(jì)稅的普票 這個(gè)數(shù)據(jù)是不是點(diǎn)擊提取附表1數(shù)據(jù)就自動(dòng)帶出了 系統(tǒng)
你好,我想問一下增值稅申報(bào)表主表的進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù)據(jù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也有數(shù)據(jù),這個(gè)數(shù)據(jù)是一樣的金額,那我這個(gè)月要交稅嘛
老師,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)不對(duì),然后增值稅稅額跟我在稅控盤打出來的數(shù)據(jù)對(duì)不上,怎么去調(diào)整呢
老師你好,我現(xiàn)在公司注銷,有一個(gè)留底是1845.76,我的上個(gè)月納稅是3884.47增值稅應(yīng)該是平的,是因?yàn)橹熬徖U了,然后這個(gè)月全部增值稅都交完了,但是我這里出現(xiàn)黃色的字體,然后是因?yàn)槲业?月份申報(bào)錯(cuò)了數(shù)據(jù),但是我現(xiàn)在怎么弄平他這個(gè)增值稅表呢?我該怎么修改?
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來了,有發(fā)票進(jìn)來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會(huì)按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請(qǐng)問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
事由:A公司注冊(cè)資本50萬,目前未實(shí)繳,咱們是A公司會(huì)計(jì),B公司想要加入出資150,A也計(jì)劃把B吸納進(jìn)來,加入之后股權(quán)結(jié)構(gòu)為:A61%B39%, 問:什么時(shí)候變更工商核實(shí) 都需要注意什么
會(huì)計(jì)學(xué)堂財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)頁是哪個(gè)老師
商貿(mào)公司,可以釆購二類醫(yī)療器械嗎?
老師您好!差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的制度應(yīng)該是什么樣的?報(bào)銷人除了在報(bào)銷單上填寫相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時(shí)計(jì)算成本的方法嗎
我想問一下,實(shí)操課,9月6號(hào)的作業(yè),登記的明細(xì)賬。管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對(duì)不對(duì)。是寫一個(gè)平字。還是寫零,幫我看一下
但是我25了呢,一直以來都是啊,數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)出來的,因?yàn)榫徖U造成了之前的30欄沒有填數(shù),所以后面的數(shù)字就不一樣了
你好,那你現(xiàn)在還有緩交的稅款嗎?
老師你好,我去年申報(bào)嗯年報(bào)的時(shí)候,數(shù)字還沒變黃,然后1月2月就是25藍(lán)和30藍(lán)變色黃色的字體了,現(xiàn)在還有3月4月5月還沒有交完,但是當(dāng)月的增值稅到當(dāng)月是去交了,緩繳都還沒交完
你好,那你就可以忽略的,這個(gè)可以正常申。
這個(gè)31欄的是我上個(gè)月交的稅,但是這個(gè)32欄呢,期末未繳數(shù)顯示是11280.46這個(gè)數(shù)是不是我這個(gè)增值稅的數(shù)字才對(duì)???20793.07
你好是的,是這么做的。
那我現(xiàn)在這個(gè)該怎么填,我不修改嗎?繼續(xù)申報(bào),后面那個(gè)25欄是多少?到時(shí)候直接就寫30欄的嗎?
你好,你現(xiàn)在錢亂套了,你上一個(gè)月繳納的稅款是多少,你在這里面填寫吧。
是的,就是緩繳款的錢,他這邊就是數(shù)據(jù)出來有點(diǎn)亂了,當(dāng)月的錢當(dāng)月交了,21193.37是我上個(gè)月交的,我就放在31欄,因?yàn)檫@個(gè)是之前欠稅的,所以本人累計(jì)那個(gè)11280.46就跟不上我的增值稅的數(shù)據(jù),所以我說我的增值稅是20793.07所以我不知道怎么修改
31是不是你自己填寫的。
32它是自動(dòng)出來的,你就不要管了,你填寫好了30行,它自動(dòng)出來,30行你上一個(gè)月交了多少稅款,這里填寫多少,不要超過25欄
21193.37我上個(gè)月就交了這個(gè)錢,就是緩繳的錢如果我填在30欄的話,這個(gè)數(shù)的話,就是大于25欄數(shù)字,31來我就不填,30欄他系統(tǒng)出來是沒數(shù)的,所以我現(xiàn)在都不知道怎么辦,稅務(wù)局這邊叫我更改申報(bào),我都不知道怎么弄好,
緩交的不要在30欄里面填寫 實(shí)際繳納了之后才在30欄里面填寫的。
那我這個(gè)數(shù)據(jù)就這樣子提交嗎?我也不修改啊
你好,截圖看一下哪一個(gè)樣子。
圖1就是我現(xiàn)在申報(bào)的表,圖2就是我要交的增值稅,所有的緩繳增值稅
31你填寫了 不是不讓填寫嗎?
刪除31行的,其他的可以。
31行是我上個(gè)月交的緩繳的增值稅不填寫嗎?
你好 30欄里面填寫的