?,對的,就是這樣子做。
老師我發(fā)現(xiàn)記賬公司把2021年12月的一筆業(yè)務(wù)做錯(cuò)了,是物業(yè)收了我們公司的裝修押金,她直接做成了應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在空余直接調(diào)賬: 借:其他應(yīng)收賬款-XX,貸:應(yīng)付賬款--XX嗎?
老師 ,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2021年有一筆賬做錯(cuò)了,2021年當(dāng)時(shí):借:應(yīng)收賬款—**工程款* 貸:現(xiàn)金 現(xiàn)在2023年,我做一筆紅沖 借:應(yīng)收賬款—**工程款 (負(fù)數(shù) ) 貸:現(xiàn)金( 負(fù)數(shù) ) 這樣調(diào)對嗎?
老師我去年暫估了成本,我做的分錄是紅沖:借:應(yīng)付賬款-暫估(我沒有用紅字)貸:主營業(yè)務(wù)成本-暫估在做了一筆借:工程施工貸:應(yīng)付賬款借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款結(jié)轉(zhuǎn):借主營業(yè)務(wù)成本貸:工程施工然后我得利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表就不等了,相差我紅沖得金額
老師,我整暈了。2021年開給學(xué)校的發(fā)票。借應(yīng)收賬款 37.8萬貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 2022年借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款37.8萬。 2023年銀行收到錢。借銀行存款,貸應(yīng)收賬款37.8萬。然后又做了一筆調(diào)整借 應(yīng)收賬款37.8萬 貸其他應(yīng)付款_學(xué)校37.8萬。實(shí)際上就是一筆業(yè)務(wù)賬應(yīng)該平了。現(xiàn)在賬上其他應(yīng)付款 某某學(xué)校掛著37.8萬。都是不同會(huì)計(jì)做賬的?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)平哦。
公司章程在哪兒下載呢
老師,我們公司做賬沒有房租費(fèi)用,現(xiàn)在專管員要我們核實(shí)一下,是自己的房產(chǎn)還是租的房子?這要怎么回復(fù)?。?/p>
老師,公司有300萬的一個(gè)固定資產(chǎn),2024年5月取得的,當(dāng)時(shí)按5年攤銷,現(xiàn)在想將它一次性轉(zhuǎn)費(fèi)用可以嗎?就是不想繼續(xù)攤了
老師好~咨詢下,公司與關(guān)聯(lián)方、客戶的往來款,借款和還款,但沒有利息,一般現(xiàn)金流要怎么歸類?
老師,去年9月買的固定資產(chǎn)汽車,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅選擇0保存,現(xiàn)在做24年,匯算清繳,沒有填寫購買單價(jià)500萬以下設(shè)備器具一次性扣除 這一項(xiàng)有問題嗎?沒有做納稅調(diào)整
辦稅務(wù)注銷,系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)能預(yù)先看到嗎?防止稅務(wù)查?
問一下匯算清繳后補(bǔ)了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,更正了一下申報(bào)表,顯示應(yīng)該交58.35的稅,提交申報(bào)怎么沒有顯示補(bǔ)稅
老師您好,為什么之前沒有不要交水利建設(shè)稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營范圍如果有企業(yè)管理服務(wù),可以開企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,您好,國外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請問老師需要什么手續(xù)把錢收進(jìn)公司賬戶?