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老師好:請問一下我23年和24年的車船稅都沒有入賬,今年該怎么處理?

2025-09-30 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-30 15:56

是自行申報的還是保險公司代繳的 ?

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快賬用戶4376 追問 2025-09-30 16:01

保險公司代繳的

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齊紅老師 解答 2025-09-30 16:02

那當(dāng)時全部計入的保險費 ?

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快賬用戶4376 追問 2025-09-30 16:04

當(dāng)時都沒入賬,只管了發(fā)票上的金額。沒有管備注那里

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齊紅老師 解答 2025-09-30 16:06

是以銀行存款付的嗎 ?

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快賬用戶4376 追問 2025-09-30 16:14

現(xiàn)金支付。用什么支付的?有區(qū)別嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-30 16:14

借:稅金及附加-車船稅 貸:庫存現(xiàn)金

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快賬用戶4376 追問 2025-09-30 16:43

我是問原來的怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-09-30 16:45

以前沒有入賬,可直接做為25年損益處理。若處理到以前年度,要調(diào)整以前年度匯算清繳

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是自行申報的還是保險公司代繳的 ?
2025-09-30
2024年補2023年的借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費 借應(yīng)付職工薪酬,工會經(jīng)費 貸銀行存款 匯算清繳職工薪酬明細(xì)表工會經(jīng)費賬載金額是0,實際金額和稅收金額是按照你補的那一部分填寫。
2024-04-25
你好 23年的時候,借:管理費用等科目,貸:銀行存款等科目 24年的時候(先紅沖無票費用,然后再根據(jù)發(fā)票入賬) 借:銀行存款等科目,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目,貸:銀行存款等科目
2024-03-02
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借應(yīng)收賬款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款, 借利潤分配未分配利潤, 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款
2024-12-13
按銷售使用過固定資產(chǎn)處理,下年不用交車船稅
2025-06-11
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