2024年補2023年的借利潤分配,未分配利潤 貸應付職工薪酬工會經費 借應付職工薪酬,工會經費 貸銀行存款 匯算清繳職工薪酬明細表工會經費賬載金額是0,實際金額和稅收金額是按照你補的那一部分填寫。
老師好!公司從私發(fā)處采購的食堂肉菜,還有支付給個人的采購運費,都沒有發(fā)票,這個怎么處理合規(guī)啊?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產經營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產經營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
我們是小微企業(yè),這個分錄是小微企業(yè)的是波,分錄是做在23年嗎?
這個做到2024年。今年的
這個工會經費還需要計提嗎? 但是我們季報已經報了,之前做了一筆計提工會經費,和一筆支付工會經費的賬務處理在24年支付月 我現在是在4月份沖回之前做計提和支付的工會經費,然后做兩筆您說的分錄是嗎?摘要寫補交23年工會經費嗎?
要計提,我上面給你寫的第一個就是計提的。
季報已經的第幾季度的哪一年的?
季報報了24年1季度的了 我們是3月初發(fā)生的費用 啊計提 不是借 管理費用 貸應付職工薪酬嘛 我做的這筆,然后做了比支付
你好,24年當年第一季度的是管理費用呀,我上面給你寫的是跨年的,
2024年補2023年的借利潤分配,未分配利潤 貸應付職工薪酬工會經費 這里面有一個前提,得虧給你寫了前提。
噢噢是不是 我這邊再在這個月做一筆 借 利潤分配 貸應付職工薪酬嗎? 然后在23年匯算清繳的時候做 0的賬載金額 做已付的稅收金額和實際金額是這樣嗎?
對的對的是的對的是的對的。
這樣 稅務局的系統(tǒng)會不會查到呀 因為我們是只繳了部分 賬載又是0 計提的工資金額又比較大 匯算清繳應付職工薪酬表單 的工會經費稅務局會根據我們填的應付職工薪酬來計算我們的工會經費嗎? 他的那個系統(tǒng)會這樣嗎?
實際業(yè)務的不怕的。
我怕 人家又要我們補繳
這樣的賬務處理 我們在24年匯算清繳應該怎么做呀
匯算清繳職工薪酬明細表工會經費賬載金額是0,實際金額和稅收金額是按照你補的那一部分填寫。
這是23年的匯算清繳波 24年我這邊是填張載金額嗎?
二四年的你填寫賬載金額,實際金額,稅收金額都同時填寫呀。
那還是填一樣的數據是波 就是我們24年還是沒有繳工會經費的話 還是填24年補繳23年工會經費的金額 賬載 實際 稅收都填一樣的數
不是這么理解的呀。你不管交沒交2024年的,你2023年的在2024年交的就可以納稅調減呀,除非你去修改之前的申報表。反結賬修改在去年計提。
我可以不調23年的嗎,做在24年吧 感覺這樣有點怕 23年匯算清繳工會經費全部填0 因為我1季度已經申報完了 做的就是我說的計提和支付的分錄 我現在又做一筆 未分配利潤的調整 又沒進過以前年度損益調整 有點很奇怪
你好,可以的,我上面給你寫的就是。