?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們單位2017年收到發(fā)票56萬(wàn),一直在應(yīng)付賬款科目掛賬,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓清理往來(lái)賬,發(fā)現(xiàn)17—18年中一直在工程成本人工費(fèi)中核算的40多萬(wàn)元應(yīng)該沖那個(gè)應(yīng)付賬款但沒(méi)有沖,現(xiàn)在如果我一筆借:應(yīng)付賬款 貸:工程施工—人工費(fèi),會(huì)導(dǎo)致工程施工出現(xiàn)負(fù)值,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理,麻煩您了
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個(gè)人 10萬(wàn),貸:銀行存款 10萬(wàn) 借:管理費(fèi)用~社保 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬(wàn) 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬(wàn) 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對(duì)這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營(yíng)支出~財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個(gè)人10萬(wàn) 第二筆:把費(fèi)用沖減,掛往來(lái)款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款~往來(lái)單位 貸:管理費(fèi)用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對(duì)我的報(bào)表會(huì)有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫(xiě)的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
1、收到單位零余額賬戶(hù)代理銀行轉(zhuǎn)來(lái)的財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書(shū),本月取得的財(cái)政授權(quán)支付額度150萬(wàn)元。2、某行政單位買(mǎi)購(gòu)專(zhuān)用設(shè)備,財(cái)政直接支付60萬(wàn)元,設(shè)備運(yùn)回即投入使用(增值稅略)。3、某事業(yè)單位收到上級(jí)部門(mén)撥來(lái)的補(bǔ)助資金30萬(wàn)元。4、某部屬高校收到開(kāi)戶(hù)銀行的到賬通知書(shū),收到所在地市財(cái)政局拔付給單位的一筆經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元,用于學(xué)校發(fā)展。5、某行政單位通過(guò)零余額賬戶(hù)支付水電費(fèi)3萬(wàn)元。6、某事業(yè)單位通過(guò)銀行存款轉(zhuǎn)賬支付上月應(yīng)交的單位所得稅1萬(wàn)元。了、某高校一次性還本付息歸還建設(shè)教學(xué)大樓的長(zhǎng)期借款本金500萬(wàn)元,利息10萬(wàn)元。8、某行政單位在無(wú)償調(diào)出一臺(tái)設(shè)備過(guò)程中,發(fā)生運(yùn)費(fèi)2000元,單位以零余額賬戶(hù)支付。9,年末,某事業(yè)單位根據(jù)規(guī)定計(jì)提職工福利基金20萬(wàn)元。10、年末,某行政單位“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”明細(xì)科日“本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”貨方余額17萬(wàn)元,“年初余額調(diào)整,貨方余額3萬(wàn)元,“歸集調(diào)入”貨方余額2萬(wàn)元,將這些明細(xì)科目余額結(jié)平。(編織相應(yīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄)
一般納稅人電氣公司,外賬是請(qǐng)的代賬公司在做,內(nèi)賬好幾年都沒(méi)做過(guò),而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在代收付款,(工程期間是股東張三在墊付費(fèi)用,后來(lái)收到的工程款甲方對(duì)公轉(zhuǎn)賬給公司,然后股東轉(zhuǎn)到私人卡個(gè)人費(fèi)用也在里面,也在支付公司一些費(fèi)用,反反復(fù)復(fù)的),現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來(lái),每一次明細(xì)賬都整理出來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)股東墊付5000元付人工費(fèi) 如:借:工程施工-合同成本-人工費(fèi)5000貸:其他應(yīng)付款-股東張三 可不可以這樣填寫(xiě)記賬憑證 然后收到了工程款10萬(wàn),股東張三通過(guò)對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)到了個(gè)人卡,分錄是不是:借其他應(yīng)收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬,如何核對(duì)公司欠股東張三多少錢(qián)?在哪里可以查找出來(lái),我是會(huì)計(jì)小白,謝謝老師了
公司之前幫別的公司墊付了八萬(wàn)元,分別給安裝門(mén)窗和做消防的公司一家付了四萬(wàn)元,之前的會(huì)計(jì)一筆做的其他應(yīng)收款,一筆做的在建工程,這筆在建工程中之前還收到了26000元的發(fā)票已經(jīng)沖了預(yù)付,現(xiàn)在款項(xiàng)總計(jì)收回了15萬(wàn)多,其中包含公司之前墊付的八萬(wàn)元及八萬(wàn)元的墊付款利息,但是現(xiàn)在還不能確定分別給兩家付多少錢(qián)?八萬(wàn)元的利息是多少也沒(méi)確定,應(yīng)該怎么做賬?麻煩告訴我詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師
要是沒(méi)有完成收益人備案,沒(méi)關(guān)系吧
與外部公司的借款一個(gè)月有很多筆不是同一天,寫(xiě)單子時(shí)可以一月匯總寫(xiě)一筆嗎?
1. 個(gè)體工商戶(hù),10月征期,個(gè)稅,增值稅申報(bào)表改了嗎? 2. 個(gè)體工商戶(hù)個(gè)稅還是跟之前一樣的預(yù)繳嗎?因?yàn)槿背杀酒?,要?1月份才能夠成本票,
請(qǐng)問(wèn)老師,跟自然人收購(gòu)的對(duì)方批發(fā)零售的農(nóng)產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
老師,您好!經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金30000塊錢(qián)。在湖南省,涉及到個(gè)稅嗎?
麻油禮盒稅率是13%吧 謝謝
公司的車(chē)輛自燃,車(chē)輛已不能使用,固定資產(chǎn)折舊怎么處理?
個(gè)體執(zhí)照有吊銷(xiāo)的,還能辦個(gè)體執(zhí)照嗎
像這種人力資源服務(wù),總共要開(kāi)25萬(wàn),合計(jì)開(kāi)一欄還是分開(kāi)幾攔開(kāi)好一些?
老師,4月份開(kāi)的開(kāi)發(fā)票沒(méi)做賬,現(xiàn)在該怎么做?
您好,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 40000 貸:應(yīng)收賬款 - 某施工方 40000 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后核銷(xiāo):借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 40000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 40000 預(yù)算會(huì)計(jì) - 全程無(wú)賬務(wù)處理:無(wú)分錄 債權(quán)核銷(xiāo)流程核心步驟:先收集墊付工程款的合同、付款憑證等原始材料,以及施工方失聯(lián)證明、賬齡分析表等無(wú)法收回的佐證;再召開(kāi)單位領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議審議核銷(xiāo)申請(qǐng)并形成決議;隨后按地方財(cái)政權(quán)限,將申請(qǐng)及材料報(bào)主管部門(mén)(或需報(bào)財(cái)政部門(mén))審批;審批通過(guò)后,憑批文完成賬務(wù)調(diào)整,同時(shí)在應(yīng)收賬款備查簿登記 “賬銷(xiāo)案存”;最后將核銷(xiāo)相關(guān)材料歸檔保存,并每年復(fù)核該筆債權(quán)是否有追索可能。