你好,你這個(gè)稅務(wù)賬上,還是要跟平臺推送的一致才行。內(nèi)部核算可以按你自己的。
商業(yè)管理公司,是區(qū)政府旗下子公司,國企,受托管理分公司的房產(chǎn),維修,裝潢,還有安裝燃?xì)膺@些,金額不小,目前有針對工人的宿舍,還有商鋪 問題1對于宿舍這塊,我們是按月幾百塊,有短租有長租,根據(jù)工頭需要,我們還有個(gè)浴室,充值水費(fèi)洗澡,房產(chǎn)也不是自己的,只負(fù)責(zé)管理,租房子一般都是收幾個(gè)月房租,票開的不一定及時(shí),那么這塊收入我怎么賬務(wù)處理,增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?收入需要分月確認(rèn)嗎?增值稅根據(jù)開票來,還是合同分批確認(rèn)來?企業(yè)所得稅尼?代收的水電費(fèi)我計(jì)入啥收入明細(xì)科目,怎么繳稅?公攤費(fèi)用定額的,一年120.這個(gè)收入我怎么計(jì)入明細(xì)科目?怎么開票?增值稅企業(yè)所得稅怎么報(bào)?增值稅幾個(gè)點(diǎn)啥明目? 問題2還有商鋪,商鋪有合同一出租租幾年,前幾年免租,后面有收入,但現(xiàn)在不一定交,那么這個(gè)收入各年怎么確認(rèn),企業(yè)所得稅增值稅怎么報(bào)?我們租人家的成本票我們能及時(shí)取得?因?yàn)樘潛p居多?這個(gè)收入要是平攤到每年,要是造成繳稅咋辦?代收的水電費(fèi)開啥票?
小規(guī)模公司增值稅7-9月季報(bào)收入,與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對不上,稅務(wù)局打電話來,叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員,帶上營業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù),原因:因?yàn)槲液脦坠P銀行收到的款做了不開票收入確認(rèn),是按一個(gè)點(diǎn)計(jì)算的增值稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候。我按記賬的主營業(yè)務(wù)收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫,申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算不開票收入的增值稅金額按三個(gè)點(diǎn)計(jì)算,有點(diǎn)偏高,主營業(yè)務(wù)不開票收入那里申報(bào)我未按記賬數(shù)據(jù)申報(bào)。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
在電子稅務(wù)局平臺企業(yè)所得稅疑點(diǎn)信息提示表這里推送這個(gè)信息是什么意思,要重新申報(bào)或者更正嗎? 小規(guī)模納稅人增值稅所屬期12月份申報(bào)表20行“其中:小微企業(yè)免稅額”第三、四列“本年累計(jì)”中“貨物及勞務(wù)”+“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”之和>該企業(yè)當(dāng)年企業(yè)所得稅年報(bào)A100000表第11行“加:營業(yè)外收入”數(shù)據(jù)。根據(jù)財(cái)稅〔2008〕151號,直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收(但不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款),應(yīng)計(jì)入企業(yè)當(dāng)年收入總額。
出口企業(yè),1.請問老師專管員發(fā)來21年一24年2月自查的表,我是知道這幾年有不少收入不在應(yīng)該期間的,比如21年的收入23年才入賬, 還有些報(bào)關(guān)單沒有開票,。2.現(xiàn)在要填寫出口海關(guān)數(shù)據(jù),跟增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù) 這樣肯定有差額出現(xiàn) ,如果按照申報(bào)增值稅的數(shù)據(jù)填寫??墒乾F(xiàn)在海關(guān)跟稅務(wù)可是連通的。查的出來的 23年補(bǔ)的21年22年收入直接開在了23年做收入,沒有按單筆補(bǔ)稅。 3.我是23年年底才來這家公司的 之前的過錯(cuò)都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了?麻煩老師指點(diǎn)一下。
#提問#我們公司是電商公司賣酒的,現(xiàn)在最新的稅務(wù)總局發(fā)的2025年15號文件,要求報(bào)送數(shù)據(jù),有互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報(bào)送表,平臺內(nèi)經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這些表是需要企業(yè)自己報(bào)送到稅務(wù)局,還是說就是各個(gè)電商平臺會自動(dòng)推送我們企業(yè)的信息到電子稅務(wù)局?那如果我們申報(bào)的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致?會不會比對?怎么可以解決這個(gè)問題。比如我先申報(bào)了稅,平臺后來才推送,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的情況?
老師,我們是酒店的,購買的冷柜在一樓大廳放飲料的,請問一下購買價(jià)值1700的冷柜計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目的二級明細(xì)?小金額不想計(jì)入固定資產(chǎn),應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目的二級明細(xì)比較合適?
老師,我們是酒店的,購買的冷柜在一樓大廳放飲料的,請問一下購買價(jià)值1700的冷柜計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目的二級明細(xì)?小金額不想計(jì)入固定資產(chǎn),應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目的二級明細(xì)比較合適?
老師,我們是酒店的,購買的冷柜在一樓大廳放飲料的,請問一下購買價(jià)值1700的冷柜計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目的二級明細(xì)?
老師,我們是酒店的,平臺幫我做推廣,我支付推廣費(fèi),對方給我們開一張“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”的發(fā)票,請問這張發(fā)技術(shù)服務(wù)費(fèi)票計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目的二級明細(xì)?問題一:是計(jì)入銷售費(fèi)用-推廣費(fèi)還是管理服務(wù)費(fèi)-服務(wù)費(fèi)還是銷售費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)比較合適?問題二:假如計(jì)入銷售費(fèi)用-推廣費(fèi)這個(gè)二級明細(xì),稅務(wù)年報(bào)的是不是涉及調(diào)增?麻煩老師詳細(xì)看一下問題肯定一下答復(fù),謝謝
老師,我們是酒店的,平臺幫我做推廣,我支付推廣費(fèi),對方給我們開一張“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”的發(fā)票,請問這張發(fā)技術(shù)服務(wù)費(fèi)票計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目的二級明細(xì)?問題一:是計(jì)入銷售費(fèi)用-推廣費(fèi)還是管理服務(wù)費(fèi)-服務(wù)費(fèi)還是銷售費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)比較合適?問題二:假如計(jì)入銷售費(fèi)用-推廣費(fèi)這個(gè)二級明細(xì),稅務(wù)年報(bào)的是不是涉及調(diào)增?麻煩老師詳細(xì)看一下問題肯定一下答復(fù),謝謝
從公司轉(zhuǎn)出來的備用金,我需要說明來源嗎?還是要開票補(bǔ)到相應(yīng)的金額
固定資產(chǎn)賣出當(dāng)月,就要做清理嗎 折舊還是需要提的吧
請問一張發(fā)票需要分好幾次付款,要寫什么單據(jù)申請,寫清楚本次申請多少,已申請多少,剩余多少
老師,您好!個(gè)體工商戶是憑啥扣除嗎?如果年度中用收據(jù)入賬,年底需要調(diào)整嗎?
老師 我想問一下 之前老板以備用金用途取出的錢 現(xiàn)在要還回去的話要備注啥呢?還款嘛?
意思我賬上也需要跟著平臺報(bào)送的時(shí)間節(jié)點(diǎn)入賬嗎?
你好,是的。至少外賬上應(yīng)該這樣。
不然以后有無窮無盡的核查確認(rèn)
但我們就一套帳,直接更改確認(rèn)收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)啊
你好,是的。只能這樣了。以后都按這個(gè)就好