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在電子稅務(wù)局平臺企業(yè)所得稅疑點(diǎn)信息提示表這里推送這個(gè)信息是什么意思,要重新申報(bào)或者更正嗎? 小規(guī)模納稅人增值稅所屬期12月份申報(bào)表20行“其中:小微企業(yè)免稅額”第三、四列“本年累計(jì)”中“貨物及勞務(wù)”+“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”之和>該企業(yè)當(dāng)年企業(yè)所得稅年報(bào)A100000表第11行“加:營業(yè)外收入”數(shù)據(jù)。根據(jù)財(cái)稅〔2008〕151號,直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收(但不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款),應(yīng)計(jì)入企業(yè)當(dāng)年收入總額。

2022-09-08 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-08 09:33

同學(xué)你好 這個(gè)沒有錯(cuò)誤就可以忽略 有問題就要重新報(bào)

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快賬用戶5892 追問 2022-09-08 09:38

那我怎么知道有沒有錯(cuò)誤呢

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齊紅老師 解答 2022-09-08 09:42

按照提示的去核對一下

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同學(xué)你好 這個(gè)沒有錯(cuò)誤就可以忽略 有問題就要重新報(bào)
2022-09-08
您好,對的投標(biāo)保證金是不是不需要申報(bào)增值稅直接作為利息收入處理
2024-08-12
同學(xué)您好 如果賬套不改憑證而僅更改報(bào)表,這種做法是不規(guī)范的,可能會導(dǎo)致后續(xù)更多問題。 從正確的會計(jì)處理角度來說,所得稅計(jì)提應(yīng)該按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額,在符合稅法規(guī)定的基礎(chǔ)上準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)納稅所得額后計(jì)提所得稅。 但由于你們已經(jīng)進(jìn)行了年報(bào)調(diào)整并補(bǔ)繳了所得稅,這種情況下如果不調(diào)整賬套憑證而直接改報(bào)表,容易造成數(shù)據(jù)混亂和不一致。建議與稅務(wù)部門溝通,說明實(shí)際情況,盡量采取規(guī)范的會計(jì)處理方法,調(diào)整賬套憑證以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和連貫性。同時(shí),應(yīng)重視稅務(wù)合規(guī),避免類似瞞報(bào)收入的情況再次發(fā)生。
2024-08-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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