本季度應交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率-本年預交所得稅
老師,想問一下,上年度虧損50萬元前兩季度分別盈利10萬元,20萬元。就是說前兩季度已經(jīng)彌補30萬元。還有20萬元待彌補。第三季度盈利30萬元,是不是所得稅第三季度季報第八行“彌補以前年度虧損”累計金額塡50萬元?第三季度要交10萬元的稅?
老師,小規(guī)模企業(yè),季報,企業(yè)所得稅是否按照利潤總額的25%計算?如果累計到第二季度虧損10萬,第三季度盈利8萬,還要交企業(yè)所得稅嗎?
請問老師,第一季度利潤虧損-5000,第二季度利潤虧損-1000,第三季度盈利10000,之前沒有可彌補的情況下,那么第三季度應交企業(yè)所得稅(-5000+-10000+10000)×0.025=100元。如果之前有可彌補的金額50000元,那就是50000-4000,第三季度就不需要繳納企業(yè)所得稅對嗎?
請問老師,小規(guī)模季度申報,第一季度盈利10萬,繳納企業(yè)所得稅5000,第二季度虧損12萬,第三季度盈利5萬,那第三季度應交企業(yè)所得稅金額是1500元嗎?
老師:請問,累計到第二季度利潤表是虧損2萬元;第三季度是盈利8萬元,在計提第三季度企業(yè)所得稅的時候是用本期盈利的金額-之前季度虧損的金額以后,乘以稅率計算所得稅嗎?
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
請問醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個人所得稅嗎?
以前月份報的個稅還能更正嗎?
老師,請問廣告費怎么填報企業(yè)所得稅年報里面了?廣告調(diào)增表怎么填了,我們有5740元
最后一問,為啥是 20000??20% 啊
先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減,需要做營業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來申報嗎?財務報表是按照總公司的填嗎
請問老師做賬之前怎么核對銀行回單和銀行賬戶是否是一致的呢