你好,你這個是內(nèi)賬和外帳合并嗎?
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師,早上好!我想問一下,我的發(fā)票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫存,這樣的我可以當月確認收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認收入(1.如果發(fā)票未開,產(chǎn)品未送,但是貨款已收完---做預收或應收不能確認收入) 2.發(fā)票已開,貨款也已收入,但是產(chǎn)品未發(fā)給客戶,我需要當月確認收入嗎?以上內(nèi)容,請回復!謝謝!
老師,我們公司銷售貨物的,當月貨發(fā)出去了,但是對方?jīng)]讓開發(fā)票,我們這個月銷項多,也就沒給客戶開票,次月才進行開票,那本月要不要確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果確認收入,那增值稅怎么寫,做未開票收入嗎?還是說當月不確認收入,可是新收入準則,不是說商品控制權轉(zhuǎn)移,就要確認收入嗎?老師,幫忙解答下,謝謝
老師您好,我想咨詢下我們公司和客戶之間簽訂了買賣合同,但是我們本月的貨物不夠,要到下月才能生產(chǎn)出來,下月才能給客戶發(fā)貨,但是客戶讓我們本月先開專票。若我們開了票,然后把稅交了,本月不確認收入,等下月給客戶發(fā)貨了再確認收入,這樣可以嗎?
老師您 好,像我們出口設備給外國客戶,我們的設備是有一個驗收期的,先發(fā)貨,1年驗收合格后打款,那這樣等我們實際報關出口,貨物離港后是不是就要確認出口收入了,開普票了呀
請問一下補去年的發(fā)票怎么做賬
這個季度總共采購進項含稅金額是19824.5元。出口銷售收入2794.62美元。怎么繳納印花稅?
老師在稅務系統(tǒng)上做了增值稅抵扣的這種賬目是怎么做的???
補去年的發(fā)票怎么做賬
補去年的發(fā)票怎么做賬
1-9月的累計應納稅所得額為42132.18。累計應納稅額是多少?怎么算????要過程
老師,銷售貨物,進項票上產(chǎn)品名稱必須和銷項票上名稱一致嗎?
老師,公司給員工向個人租房,由個人房主開票給公司,入賬是入應付賬款還是其他應付款,另外現(xiàn)金流分析是購買商品,還是支付給員工。
老師:建筑勞務的分包商要不要做異地備案(發(fā)生地和公司注冊地是不同的市)? 如果以前沒有進行異地備案,開發(fā)票時,是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風險?
我們公司是一家基金公司,是合伙企業(yè)的執(zhí)行事務合伙人,收取合伙企業(yè)自己管理費,前期沒有計提管理費確認收入,在收到管理費時掛在預收賬款里了,現(xiàn)在賬上掛著900萬的預收賬款,領導讓現(xiàn)在分期確認收入,這樣做我有沒有風險,是不得讓他簽字。
是的,但是成本這一塊我不知道怎么做
我只做過要不內(nèi)賬,要不外賬,但是這種內(nèi)外合并我不會
銷售貨物的用購買單價×銷售數(shù)量 這個收入是看所有的開發(fā)票的價,不開發(fā)票的 這個入庫開發(fā)票的和不開發(fā)票的都要算
關鍵的是并不是所有貨物在出貨的時候就開具發(fā)票,這樣子很難核算
那你根據(jù)什么來確認收入如果是發(fā)票的不開發(fā)票的這種的怎么確認收入?
內(nèi)賬的是全部出貨明細下推生成普通發(fā)票確認收入,如果他想合法,我想不到給他出了貨還不確認收入的辦法
那你現(xiàn)在就走發(fā)貨單出庫單,然后減去開發(fā)票的,剩下的做無票收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,這些出庫單發(fā)貨單的都需要結(jié)轉(zhuǎn)