你好是的,稅務(wù)局一般都是這樣子的。
老師您好,我想問下客戶用我們公司臺頭進(jìn)口的一批貨物,貨款,稅金都是通過我們公司付出去的,然后再平進(jìn)平出開給客戶,那么中間就產(chǎn)生了一個(gè)問題,如果我們按照實(shí)際付出去的貨款加上進(jìn)口報(bào)關(guān)的稅金總額開票給客戶的話難道開給客戶的增值稅會比實(shí)際進(jìn)口報(bào)關(guān)付的增值稅少5萬左右,這樣客戶就覺得自己吃虧了,要堅(jiān)持增值稅平進(jìn)平出,那么這樣開總金額比實(shí)際付出去多的金額客戶再找費(fèi)用票普票抵給我們,想問下老師應(yīng)該用哪種方式是正確的
問出口退稅問題以Fob出口,報(bào)關(guān)金額6800是先收到的,然后在報(bào)關(guān)出口的,貨品完成后,客戶打了一筆運(yùn)費(fèi)到美金賬戶,當(dāng)時(shí)和銀行說是運(yùn)費(fèi)銀行不能給予入賬,就以樣品結(jié)匯了。后面收到的貨代公司代理運(yùn)費(fèi)發(fā)票3千多,上面就包含國外部分的快遞費(fèi),這筆其實(shí)不是我們公司的費(fèi)用是吧?收到國外打的運(yùn)費(fèi)怎么做賬(以樣品出口了是不是得做未開票收入)?收到貨代公司代理運(yùn)費(fèi)發(fā)票怎么做賬?
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)然后用來包裝我們需要進(jìn)的貨,不會收匯,不知這種情況是否可以申請出口退稅,需不需要確認(rèn)收入,還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認(rèn)收入也是無法收款,會一直掛帳,不太清楚該如何做賬務(wù)處理? 像這種情況如果不能申請退稅,那我們此筆紙箱的進(jìn)項(xiàng)稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認(rèn)收入,那確實(shí)是出口了,但是確認(rèn)收入我們無法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)(也是我們的供應(yīng)商)然后用來包裝我們需要進(jìn)的貨,不會收匯,不知這種情況是否可以申請出口退稅,需不需要確認(rèn)收入,還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認(rèn)收入也是無法收款,會一直掛帳,不太清楚該如何做賬務(wù)處理? 像這種情況如果不能申請退稅,那我們此筆紙箱的進(jìn)項(xiàng)稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認(rèn)收入,那確實(shí)是出口了,但是確認(rèn)收入我們無法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
老師我們是游樂設(shè)備制造企業(yè)。我們設(shè)備制造好后發(fā)到游樂園進(jìn)行安裝通過檢驗(yàn)后才能交付使用一筆訂單從簽訂到完成可能要半年甚至更長時(shí)間收的款項(xiàng)也分為設(shè)備款和安裝費(fèi)想問一下老師我們這種確認(rèn)收入的話我是不是得過去發(fā)出的時(shí)候確認(rèn)然后等安裝檢驗(yàn)完成后再確認(rèn)安裝這部分的收入呀還是全部等到安裝檢驗(yàn)完成交付以后再確認(rèn)收入呀還有就是我一筆訂單簽訂一份合同合同上銷售的是2-3臺設(shè)備每臺設(shè)備的工期不一樣是不是我不能按照合同總額來確認(rèn)收入需要分開確認(rèn)到每臺設(shè)備上去
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒有減半呢,是從那年開始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個(gè)法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個(gè)法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實(shí)名認(rèn)證之后,也下載完電子營業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺掃碼登進(jìn)去嗎?還是進(jìn)北京的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺。
老師,這個(gè)怎么打印啊
請教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬,根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認(rèn)收入 借 銀行5萬,貸 收入4.87萬,銷項(xiàng)稅0.41萬 然后確認(rèn)業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬?感覺又不太對,這個(gè)不是廣告成本。請教老師,怎么入賬
會計(jì)學(xué)堂沒找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個(gè)體戶核定的一個(gè)季度21萬,現(xiàn)在開票23萬,管理員說要更正申報(bào),但是更正不了,那里16,17欄稅是0點(diǎn)不動怎么辦,18欄那里應(yīng)該填多少
你好,問一下4S店修理停車場計(jì)入銷售費(fèi)用具體什么費(fèi)
加計(jì)抵減的聲明在哪里找?電子稅務(wù)局
老師,我還是有點(diǎn)迷糊,發(fā)票開錯(cuò)了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍(lán)字發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 同時(shí)電子稅務(wù)局附表二20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對嗎老師?
那要是等一年,我們的設(shè)備客戶驗(yàn)收后,發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收不合格,到時(shí)退貨,這個(gè)怎么處理呀
你好,這個(gè)可以申請做負(fù)數(shù)。
具體怎么操作呀
你好,這個(gè)沒有固定的方式,沒有任何一個(gè)法律法規(guī)有很明確的規(guī)定必須留成該這樣做還是那樣做。你要提供證明。然后看稅務(wù)局的要求。在實(shí)際操作中就是這樣。
好的,那我懂了
你好,歡迎下次再來探討。