若去年沒有計提,沒有做該發(fā)票的賬,可視同今年發(fā)票計入今年損益
老師,請問一下22年的成本票有些沒有做到,怎么在23年補上去呢?
老師,請問一下21年的銀行資料沒有做進賬里去,怎么補上去呢
老師,請問一下21年的銀行資料沒有做賬,我怎么把21年的補上去呢?能在當年補嗎?
老師,請問一下,今年年報,補交了去年企業(yè)所得稅,現(xiàn)在怎么做賬呢?
補去年的發(fā)票怎么做賬
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒有減半呢,是從那年開始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實名認證之后,也下載完電子營業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網(wǎng)絡登記平臺掃碼登進去嗎?還是進北京的企業(yè)網(wǎng)絡登記平臺。
老師,這個怎么打印啊
請教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬,根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認收入 借 銀行5萬,貸 收入4.87萬,銷項稅0.41萬 然后確認業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬?感覺又不太對,這個不是廣告成本。請教老師,怎么入賬
會計學堂沒找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個體戶核定的一個季度21萬,現(xiàn)在開票23萬,管理員說要更正申報,但是更正不了,那里16,17欄稅是0點不動怎么辦,18欄那里應該填多少
你好,問一下4S店修理停車場計入銷售費用具體什么費
加計抵減的聲明在哪里找?電子稅務局
老師,我還是有點迷糊,發(fā)票開錯了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進項稅額轉出分錄對嗎 收到負數(shù)發(fā)票 借 主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 銀行存款 負數(shù)(相當于紅沖7月賬) 收到藍字發(fā)票 借 主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 同時電子稅務局附表二20欄填進項稅額轉出,對嗎老師?
但是這個就是補去年的空缺的票
意思是去年已經(jīng)做賬了,只是沒附發(fā)票?
去年這部分也沒有預提
那,可視同今年發(fā)票計入今年損益
但是是去年的空缺的票啊
因為去年沒做賬,匯算時也沒扣除,所以可直接做到今年