你好,提前收取的話可以按當(dāng)月的管理服務(wù)確認(rèn)收入,如果是以前年度的收入或以前月份的收入,現(xiàn)在才做的話就有風(fēng)險(xiǎn) 是的簽字
老師你好!我們幾個(gè)人合伙承包了一個(gè)項(xiàng)目的施工,是掛靠在某建筑公司,現(xiàn)在是這樣運(yùn)作的,前期施工沒收到工程款之前是我們自己打款到掛靠公司支付款項(xiàng),現(xiàn)在從甲方收到工程款了,然后掛靠公司的建筑公司扣除稅金管理費(fèi)用后余款讓我打領(lǐng)條領(lǐng)出匯入我們合伙人其中一個(gè)人的私人賬戶上,這個(gè)與掛靠公司簽訂了內(nèi)部承包合同。請(qǐng)問這樣操作可以嗎?如果不可以又是為什么?另外還存在什么隱患及風(fēng)險(xiǎn)呢?
我們是物業(yè)公司,預(yù)收12個(gè)月物業(yè)費(fèi),增送一個(gè)月物業(yè)費(fèi),做賬:借銀行存款12管理費(fèi)用1 貸預(yù)收賬款13,確認(rèn)增值稅收入的時(shí)候,是以13個(gè)月的收入初除12,分?jǐn)偟矫總€(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)收入,這樣就會(huì)造成收入虛增,實(shí)際并沒有收到13個(gè)月的物業(yè)費(fèi),這個(gè)怎么處理呀?企業(yè)所得稅收入和增值稅收入的計(jì)稅依據(jù)不同怎么處理?問的老師,老師讓預(yù)收按12個(gè)月記賬,管理費(fèi)用按12/13來確認(rèn),那我每個(gè)月還得計(jì)算一個(gè)管理費(fèi)用,去保證所得稅增值稅基礎(chǔ)一致?我有點(diǎn)不理解
我們是一家合伙企業(yè)形式的私募股權(quán)投資基金。合伙企業(yè)對(duì)外投資了股權(quán),但是這筆股權(quán)投資虧損了,基本收不回來。該股權(quán)的實(shí)控人為了彌補(bǔ)合伙企業(yè)的虧損,準(zhǔn)備把他自己持有的其他公司的股權(quán)免費(fèi)贈(zèng)與給合伙企業(yè)。想請(qǐng)問您一下,1、如果贈(zèng)與的股權(quán)已經(jīng)辦理了工商變更,但是沒有實(shí)繳資本,合伙企業(yè)是否要做賬并報(bào)稅?2、如果贈(zèng)與的股權(quán)已經(jīng)辦理了工商變更,且已經(jīng)實(shí)繳,但是股權(quán)贈(zèng)與協(xié)議上約定,如果后期原來投資的股權(quán)收到回款,那么合伙企業(yè)就需要把收到的贈(zèng)與股權(quán)轉(zhuǎn)回給實(shí)控人。請(qǐng)問合伙企業(yè)是否需要在收到贈(zèng)與的股權(quán)時(shí),確認(rèn)為營業(yè)外收入,并合并計(jì)入所得稅?
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項(xiàng)目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對(duì)方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師你好 我們是集團(tuán)公司,在年底的時(shí)候進(jìn)行了企業(yè)分立把屬于子公司的業(yè)務(wù)和賬分到了子公司,現(xiàn)在就是我們有一筆廣告費(fèi)收入要在年底做收入,當(dāng)時(shí)的決定是把這筆廣告費(fèi)收入放在集團(tuán)做收入,并且集團(tuán)也已做收入并掛應(yīng)收賬款,現(xiàn)在子公司要求把這筆收入的應(yīng)收賬款放到子公司,后期他們收取是不是合理
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒有減半呢,是從那年開始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個(gè)法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個(gè)法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實(shí)名認(rèn)證之后,也下載完電子營業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺(tái)掃碼登進(jìn)去嗎?還是進(jìn)北京的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺(tái)。
老師,這個(gè)怎么打印啊
請(qǐng)教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬,根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認(rèn)收入 借 銀行5萬,貸 收入4.87萬,銷項(xiàng)稅0.41萬 然后確認(rèn)業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬?感覺又不太對(duì),這個(gè)不是廣告成本。請(qǐng)教老師,怎么入賬
會(huì)計(jì)學(xué)堂沒找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個(gè)體戶核定的一個(gè)季度21萬,現(xiàn)在開票23萬,管理員說要更正申報(bào),但是更正不了,那里16,17欄稅是0點(diǎn)不動(dòng)怎么辦,18欄那里應(yīng)該填多少
你好,問一下4S店修理停車場計(jì)入銷售費(fèi)用具體什么費(fèi)
加計(jì)抵減的聲明在哪里找?電子稅務(wù)局
老師,我還是有點(diǎn)迷糊,發(fā)票開錯(cuò)了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對(duì)嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍(lán)字發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 同時(shí)電子稅務(wù)局附表二20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎老師?
老師,怎么規(guī)避身為財(cái)務(wù)我的風(fēng)險(xiǎn)。
接手之前最好是讓前會(huì)計(jì)補(bǔ)上她應(yīng)該做的收入,他補(bǔ) 然后你從接手的當(dāng)月開始按月確認(rèn)收入。
前邊的會(huì)計(jì)已經(jīng)走了
這個(gè)管理費(fèi)是以前5年的收入 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我向后按5年期限確認(rèn)收入,我該怎么做規(guī)避我的風(fēng)險(xiǎn)
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和辦稅人不要是你的 用你老板的名義申報(bào)
辦稅人是我,后期記賬是我。
辦稅人換一個(gè) 因?yàn)椋髽I(yè)財(cái)務(wù)有問題,他找的是辦稅員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還有法人