同學(xué),您好,這個(gè)月可以做轉(zhuǎn)出的。
老師,我有一張2019年3月份的原材料增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但是現(xiàn)在是2020年8月份了,我這個(gè)月認(rèn)證抵扣,可以抵嗎?
老師咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,9月份銷(xiāo)售方給我們開(kāi)具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價(jià)錯(cuò)誤,我們于9月份認(rèn)證抵扣,10月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤對(duì)方紅沖后重開(kāi),我們公司10月份,做賬時(shí)可以紅字沖9月份的憑證,然后重新認(rèn)證做正確的,稅金不用在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,直接扣出來(lái)可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我1月份收到的發(fā)票,也收了貨,已經(jīng)出口了,但是是2月份才認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)了,這張發(fā)票,一月份要做進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn)嗎?
老師,2020年1月份我誤認(rèn)證了一張招待費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票,我們現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)誤認(rèn)證錯(cuò)了,這個(gè)月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎
您好老師,10月份勾選認(rèn)證了一張專(zhuān)票,做賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)這張票是招待費(fèi)的發(fā)票不能抵扣,怎樣做轉(zhuǎn)出?平時(shí)做賬專(zhuān)票都是先進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的,發(fā)票認(rèn)證的分錄是月底才做,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)先做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出怎么寫(xiě)分錄?
老師,23年年度賬務(wù)中計(jì)提人員工資是60000但是年度報(bào)表中是計(jì)提了80000這現(xiàn)在我再24年憑證中應(yīng)該怎么做調(diào)整科目分錄
2023年新實(shí)行的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度中沒(méi)有其他收益這個(gè)科目
銷(xiāo)售稻殼23年和24年無(wú)票收入提稅的時(shí)候按13%繳納增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)能退稅嗎?
老師好,2024年有業(yè)務(wù)招待費(fèi)2000,匯算清繳調(diào)增了800,這800要不要賬務(wù)和報(bào)表處理。調(diào)增前后企業(yè)都是虧損的哦。
財(cái)政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)補(bǔ)貼款如何做會(huì)計(jì)分錄
專(zhuān)項(xiàng)資金購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理
老師麻煩問(wèn)一下,我2025年一季度單位員工沒(méi)在個(gè)稅APP加上贍養(yǎng)老人的信息,這樣就多交個(gè)稅了,等2026年匯算清繳的時(shí)候加上贍養(yǎng)老人的信息,是不是多交的稅可以申請(qǐng)退回,謝謝老師
電子加工,只是加工的,請(qǐng)問(wèn)怎么報(bào)稅呢
老師,公司成立了好幾年,但2024年才開(kāi)始建賬,2024建賬時(shí)期初庫(kù)存數(shù)據(jù)是要實(shí)盤(pán)數(shù)錄入的。2024年支付了以前年度的材料款,做賬時(shí)掛了供應(yīng)商的往來(lái)賬,但因?yàn)椴皇?024年購(gòu)進(jìn)的材料,不能直接入原材料賬,這個(gè)供應(yīng)商的往來(lái)賬如何平賬呢?
老師你好,單位買(mǎi)的水果用來(lái)祭祀,記什么費(fèi)用
稅務(wù)局說(shuō)不行,要在2020年1月份做轉(zhuǎn)出
當(dāng)時(shí)是要繳納稅款的,認(rèn)證后導(dǎo)致不繳納稅款了,老師他們的說(shuō)法對(duì)嗎
不好意思,我看成是2021年了,那是不能了,時(shí)間太久了。
什么時(shí)候可以嗎
那比如2021年10月份認(rèn)證錯(cuò)誤,2021年11月份轉(zhuǎn)出可以嗎
你種當(dāng)年的是可以轉(zhuǎn)出,跨年的就不行了。
老師,你是說(shuō)當(dāng)年,還是當(dāng)月,稅務(wù)局說(shuō)要當(dāng)月轉(zhuǎn)出
你們稅務(wù)局規(guī)定這么嚴(yán)嗎?我們這邊如果這個(gè)月錯(cuò)了,下個(gè)月是可以轉(zhuǎn)出的呀。
不清楚呢,他們是這樣說(shuō)的,老師有什么依據(jù)嗎
可能是每個(gè)地方的規(guī)定不一樣,你只能按他們的要求來(lái)了。
那老師,我當(dāng)時(shí)做的分錄是借管理費(fèi)用,借進(jìn)項(xiàng),貸現(xiàn)金 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出怎么做分錄嗎
(1)發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出). (2)月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出); 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅).
第一步,有貸現(xiàn)金的吧
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 借:管理費(fèi)用(紅字) 應(yīng)交增值稅--應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字) 貸:銀行存款(紅字)
老師,情況有點(diǎn)復(fù)雜,是這樣的,2020年10月份我做的分錄借管理費(fèi)用,借應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣,貸現(xiàn)金,12月份才做的抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,然后稅務(wù)局要求我們10月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,現(xiàn)在怎么做分錄?
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這個(gè)跟現(xiàn)金無(wú)關(guān),做這筆就行了。
就單單做最后一比嗎
把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了呀。