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老師,2020年1月份我誤認(rèn)證了一張招待費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票,我們現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)誤認(rèn)證錯(cuò)了,這個(gè)月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎

2021-11-23 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-23 09:51

同學(xué),您好,這個(gè)月可以做轉(zhuǎn)出的。

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快賬用戶(hù)4847 追問(wèn) 2021-11-23 09:53

稅務(wù)局說(shuō)不行,要在2020年1月份做轉(zhuǎn)出

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快賬用戶(hù)4847 追問(wèn) 2021-11-23 09:53

當(dāng)時(shí)是要繳納稅款的,認(rèn)證后導(dǎo)致不繳納稅款了,老師他們的說(shuō)法對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-23 09:54

不好意思,我看成是2021年了,那是不能了,時(shí)間太久了。

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快賬用戶(hù)4847 追問(wèn) 2021-11-23 09:54

什么時(shí)候可以嗎

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快賬用戶(hù)4847 追問(wèn) 2021-11-23 09:55

那比如2021年10月份認(rèn)證錯(cuò)誤,2021年11月份轉(zhuǎn)出可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-23 09:57

你種當(dāng)年的是可以轉(zhuǎn)出,跨年的就不行了。

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快賬用戶(hù)4847 追問(wèn) 2021-11-23 09:58

老師,你是說(shuō)當(dāng)年,還是當(dāng)月,稅務(wù)局說(shuō)要當(dāng)月轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2021-11-23 10:01

你們稅務(wù)局規(guī)定這么嚴(yán)嗎?我們這邊如果這個(gè)月錯(cuò)了,下個(gè)月是可以轉(zhuǎn)出的呀。

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快賬用戶(hù)4847 追問(wèn) 2021-11-23 10:03

不清楚呢,他們是這樣說(shuō)的,老師有什么依據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-23 10:05

可能是每個(gè)地方的規(guī)定不一樣,你只能按他們的要求來(lái)了。

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快賬用戶(hù)4847 追問(wèn) 2021-11-23 15:27

那老師,我當(dāng)時(shí)做的分錄是借管理費(fèi)用,借進(jìn)項(xiàng),貸現(xiàn)金 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出怎么做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-23 15:31

(1)發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出). (2)月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出); 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅).

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快賬用戶(hù)4847 追問(wèn) 2021-11-23 15:33

第一步,有貸現(xiàn)金的吧

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齊紅老師 解答 2021-11-23 15:33

借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 借:管理費(fèi)用(紅字) 應(yīng)交增值稅--應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字) 貸:銀行存款(紅字)

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快賬用戶(hù)4847 追問(wèn) 2021-11-23 15:42

老師,情況有點(diǎn)復(fù)雜,是這樣的,2020年10月份我做的分錄借管理費(fèi)用,借應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣,貸現(xiàn)金,12月份才做的抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,然后稅務(wù)局要求我們10月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,現(xiàn)在怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2021-11-23 15:43

借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這個(gè)跟現(xiàn)金無(wú)關(guān),做這筆就行了。

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快賬用戶(hù)4847 追問(wèn) 2021-11-23 16:02

就單單做最后一比嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-23 16:18

把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了呀。

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同學(xué),您好,這個(gè)月可以做轉(zhuǎn)出的。
2021-11-23
你好,借銷(xiāo)售費(fèi)用、招待費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-11-28
你好? 你需要開(kāi)紅字信息表? 后就做轉(zhuǎn)出分錄。 然后根據(jù)紅字發(fā)票在做紅沖分錄處理。? ? ?
2020-11-09
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2023-07-31
你好 借成本費(fèi)用科目負(fù)數(shù)? 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)?
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