您好,是工作中遇到的么,這里就可以哦,如果是學(xué)堂的實(shí)操得找報(bào)名那個(gè)老師或在線客服,答疑老師沒有權(quán)限進(jìn)入課堂和題庫,學(xué)堂沒有給兼職的答疑老師這些資源信息
老師,我是個(gè)實(shí)習(xí)會(huì)計(jì),干了半年了,不會(huì)調(diào)賬,也不會(huì)看賬,不知道從哪入手 咋們學(xué)堂的實(shí)操課我應(yīng)該從哪看。我在代理記賬公司上班
老師您好!請(qǐng)問初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)預(yù)科班階段性測試題目在會(huì)計(jì)考試go的哪個(gè)界面,我進(jìn)去了沒有看到。
請(qǐng)教一個(gè)問題,稅務(wù)師的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)考試,我準(zhǔn)備了有基礎(chǔ)三四個(gè)月,基礎(chǔ)班習(xí)題班題目也懂,考場上遇到計(jì)算題目就費(fèi)時(shí)間,容易慌導(dǎo)致大題目都不會(huì)分析了,怎么改這個(gè)缺陷?
就是在電腦實(shí)操開票報(bào)稅什么怎么回事,報(bào)了會(huì)員,不回答我的問題,說些什么呀,我只能下班學(xué)呀
老師,我在學(xué)習(xí)實(shí)操那遇到點(diǎn)問題,就是會(huì)計(jì)科目添加不了,你看一下我哪里操作錯(cuò)了,應(yīng)付賬款那添加不了這些,做不了憑證
請(qǐng)問老師,移動(dòng)加權(quán)平均法算成本,用上期的余額數(shù),是成本的余額數(shù)嗎?
請(qǐng)問下出口退稅到賬之前 需要把退稅金額做計(jì)提嗎?如果需要提的話請(qǐng)問分錄是怎么寫?謝謝
老師,累計(jì)攤銷怎么理解?和長期待攤費(fèi)用有什么區(qū)別?長期待攤費(fèi)用是科目嗎?在科目表里沒有找到。周轉(zhuǎn)材料、委托加工物資、材料成本差異、材料采購也是會(huì)計(jì)科目嗎?為什么科目表里面沒有找到?謝謝解答
老師,我們老板想要注冊(cè)一個(gè)新公司,我先進(jìn)行名稱預(yù)先核準(zhǔn)的話是用我們公司現(xiàn)在的賬號(hào)在山東政務(wù)服務(wù)平臺(tái)申報(bào)還是新公司法定代表人注冊(cè)個(gè)人賬戶再進(jìn)行新公司企業(yè)名稱自主申報(bào)
樸老師,請(qǐng)問,用快遞給客戶發(fā)了一個(gè)電機(jī),也是用外幣戶收外匯。這個(gè)收入怎么確認(rèn)?
老師你好!個(gè)體戶給公司開票后公司給個(gè)體戶打款,但對(duì)方提供的是個(gè)體戶經(jīng)營者的私人帳號(hào),這樣可行嗎?
銷售回簽單是什么單據(jù),是什么格式的
個(gè)人所得稅扣繳端里的分類所得,股權(quán)轉(zhuǎn)讓模塊兒是干嘛的?企業(yè)作為轉(zhuǎn)讓方申報(bào)股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅嗎?還是作為受讓方替轉(zhuǎn)讓方代扣代繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅?
7.8.9月都沒有流水,怎樣做賬報(bào)稅
老師,再問一下,一般納稅人購買互貿(mào)區(qū)小規(guī)模納稅人的商品,享受一抵九的增值稅優(yōu)惠政策里,這里的一般納稅人必須是加工行業(yè)購買的小規(guī)模納稅人的原材料,還是說一般納稅人是商貿(mào)行業(yè)也行,只要是互貿(mào)區(qū)里的小規(guī)模公司都行?
老師。我們是事業(yè)單位,使用的是政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
今年的企業(yè)所得稅匯算清繳我做了,但是最近在申報(bào)殘保金時(shí)發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)過來的工資總數(shù)不對(duì)
應(yīng)該是我的匯算清繳做錯(cuò)了
在申報(bào)匯算的時(shí)候我看到有資料顯示說財(cái)政撥款可以不計(jì)收入,我就沒有申報(bào)財(cái)政撥款的收入,我只申報(bào)了課后服務(wù)的收入,不知道是否正確
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
您好,這樣做是不對(duì)的,因?yàn)殡m然財(cái)政撥款是不征稅收入(不用交企業(yè)所得稅),但仍然要在匯算清繳時(shí)申報(bào)上去,并在申報(bào)表里填到“不征稅收入”相關(guān)欄次進(jìn)行調(diào)減,而不是直接不報(bào),你沒報(bào)財(cái)政撥款就屬于漏報(bào),這樣不僅可能導(dǎo)致稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),還可能影響殘保金申報(bào)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)聯(lián)的工資總額等數(shù)據(jù),建議你檢查一下今年匯算清繳申報(bào)表,看是不是財(cái)政撥款收入沒填,如果沒填或沒調(diào)減,最好聯(lián)系稅務(wù)局問清楚要不要更正申報(bào),否則殘保金申報(bào)的工資總數(shù)對(duì)不上可能就是因?yàn)檫@個(gè)原因
我第一次申報(bào)的時(shí)候填報(bào)了財(cái)政撥款數(shù)據(jù),結(jié)果被區(qū)上的稅務(wù)局要求提供資料,
后來我就不敢填報(bào)了,
后面咨詢其他老師說可能是局上統(tǒng)一申報(bào),但也沒有可靠證實(shí)
?您好,這是不對(duì)的,財(cái)政撥款要申報(bào)但可以調(diào)減不交稅,不能直接不填,你沒填可能導(dǎo)致稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和殘保金數(shù)據(jù)異常,建議你以后按規(guī)定申報(bào)財(cái)政撥款并調(diào)減,同時(shí)提前備好撥款資料配合稅務(wù)局,別因?yàn)榕侣闊┚吐﹫?bào),否則反而更容易被查
我填報(bào)了財(cái)政撥款收入后,在不征稅收入這里調(diào)減,稅務(wù)的老師說不對(duì),我查了資料說不征稅收入這一欄填報(bào)的是課后服務(wù)費(fèi),而不能填報(bào)財(cái)政撥款
資料我都準(zhǔn)備了,但是稅務(wù)沒看,當(dāng)時(shí)有巡查,我就把數(shù)據(jù)刪了,之后就沒有報(bào)財(cái)政撥款了
?您好,你填報(bào)財(cái)政撥款收入后,在“不征稅收入”欄調(diào)減是不對(duì)的,因?yàn)椤安徽鞫愂杖搿睓诖危ㄈ鏏105040表)填報(bào)的是符合規(guī)定的“專項(xiàng)用途財(cái)政性資金”等特定不征稅收入,而財(cái)政撥款屬于企業(yè)所得稅法明確規(guī)定的“不征稅收入”,但它不在這個(gè)表里調(diào)減,而是直接在主表或相關(guān)收入欄次申報(bào)后,通過納稅調(diào)整減少應(yīng)稅收入,或者單獨(dú)在“不征稅收入”相關(guān)行次(如主表第5行或A105000表)中體現(xiàn),不用也不應(yīng)該填到‘課后服務(wù)費(fèi)’這類應(yīng)稅收入里調(diào)減;你查的資料說“不能填財(cái)政撥款”是對(duì)的,因?yàn)樨?cái)政撥款要單獨(dú)申報(bào),不能和課后服務(wù)收入混在一起調(diào)減,建議你按稅務(wù)老師要求,把財(cái)政撥款正常申報(bào)(填收入),但不填到不征稅收入調(diào)減欄(比如A105040表),而是按正確欄次(如主表或A105000表中專門的不征稅收入行次)處理,或直接咨詢稅務(wù)局明確你單位財(cái)政撥款適用的填報(bào)方式。
好的,老師,我先理解一下您說的這段話,再對(duì)照表格消化一下,明天再去大廳找老師,看他們會(huì)不會(huì)單獨(dú)指導(dǎo)一下,謝謝您!
您好,去大廳肯定會(huì)有老師輔導(dǎo)的