這個最好問一下你稅務(wù)局更正申報的話還能退稅吧,基本上是不好退了
老師還是這個問題,沒明白,麻煩您再教一下, 老師我還是不理解你的意思。這個實際收入是賣出去的貨物和賣出去的軟件加在一起的收入還是指軟件部分的收入?而且賣軟件的這部分,它不像貨物有一一對應(yīng)的進項,要怎么分攤呢?不能把銷售貨物的那部分進項用在軟件里面呀!像水電費,房租進項應(yīng)該是銷售貨物跟銷售軟件平均分攤嗎?還是按什么比例分攤?其他的也沒有進項了吧
我就是想問一下,比如說是我不想把這個費用全部結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里面,我可不可以就是每個月我少分攤點兒,然后是每個月有余額,這樣的話,這個賬務(wù)處理還是個是個錯誤方法嗎? 就比如說我就怕什么情況哈,就是比如說我這支筆十塊錢,我開始不是剛建廠,這個費用多嗎?我是全攤進去以后日子都變成成本100塊錢了,我覺得這樣不對,所以說我就想保持它成本,就是保持這個筆的費用吧,成本就是大約不變,然后我就想把這個費用留著,以后再結(jié)轉(zhuǎn)也可以是不是???
老師好,我公司自己研發(fā)軟件,并且有兩個軟加已經(jīng)認證,我家這個軟件的銷售增值稅都是即征及退,就是增稅能退回百分之十,去年12月,我家銷售自己研發(fā)的軟件680萬,進來的專票,有一部分是軟件,這個是另一個公司,研發(fā)了一半,再給我公司,我倆共同合作研發(fā),這是我公司研發(fā)的軟件的一部分,還有購進的服務(wù)器,也是專票.我公司作為固定資產(chǎn),這也是研發(fā)軟件的一部分,還有一部分軟件購進也是專票,然后我公司再繼續(xù)用于研發(fā)一軟件,這個軟件沒有認證,但也是我公司研發(fā)的 老師 這些我公司都走入費用,那進項稅都認證了,能抵扣銷項嗎?,我是說這些大部分都是包含于這個軟件的費用,軟件還享受即征即退增值稅,那這個進項還能抵扣銷項嗎,是不是就廢了,
我們老板他兒子,10月份工資現(xiàn)在要沖掉,不在賬上體現(xiàn)了。既然他的工資都不在賬上體現(xiàn)了,那10月份他有一張車票也不能入費用的吧,然后他的進項稅我上個月也抵扣稅額了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我們10月份。因為有硬件收入和軟件收入,又把這個10.98做公共進項稅分攤了,然后比如說軟件的部分用了抵扣了5塊錢,已經(jīng)減了稅款了,因為我們軟件部分還涉及超過3%稅負的部分,即征即退,我要再去更正申報10月份的報表,那也太麻煩了,所以我11月份賬上,能不能進項稅額轉(zhuǎn)出呢?還是就不管了呢?
我們老板他兒子,10月份工資現(xiàn)在要沖掉,不在賬上體現(xiàn)了。既然他的工資都不在賬上體現(xiàn)了,那10月份他有一張車票也不能入費用的吧,然后他的進項稅我上個月也抵扣稅額了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我們10月份。因為有硬件收入和軟件收入,又把這個10.98做公共進項稅分攤了,然后比如說軟件的部分用了抵扣了5塊錢,已經(jīng)減了稅款了,因為我們軟件部分還涉及超過3%稅負的部分,即征即退,我要再去更正申報10月份的報表,那也太麻煩了,所以我11月份賬上,能不能進項稅額轉(zhuǎn)出呢?還是就不管了呢?
19年抵扣了發(fā)票,也入了成本,對方?jīng)]有納稅,這種情況,轉(zhuǎn)出后+轉(zhuǎn)出當年做一筆補稅分錄還要干嘛嗎?需要沖成本?補企業(yè)所得稅?麻煩具體說一下遇到這種情況,整體需要操作的全流程,謝謝
幫國外客戶叫了滴滴來公司談業(yè)務(wù),記什么費用?
請問老板的車租給公司用,老板個人去稅務(wù)局開發(fā)票是需要每月開一次還是一年合起來開一次?
老師請問這個發(fā)票老板拿到?jīng)_他的借款,說的走嗎,我們是技能培訓(xùn)學(xué)校?
老師好,公司計提養(yǎng)老工傷保險失業(yè)保險等,可以直接計入管理費用-社保,應(yīng)付職工薪酬-社保,還是分開計比較好呢
請問老師,土地使用稅月應(yīng)納稅額怎么計算?
老師,一家商貿(mào)公司,客戶欠這個商貿(mào)公司欠款,然后老板想要這個車,但是,這個客戶是個黑戶,想我們公司和這個之間走一下往來??梢詥?,那發(fā)票怎么開,稅怎么交
老師您好,公司購買視頻監(jiān)控,目的是因公司目前處于基建期,村民堵門,公安部門為現(xiàn)場取證所購買的監(jiān)控,請問該筆支出可以列入營業(yè)外支出嗎
老師,您好,我這次查賬發(fā)現(xiàn)我們2019年一張發(fā)票上面的原材料少記了4000,我現(xiàn)在調(diào)賬的話,是不是應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整-原材料4000 貸:應(yīng)付賬款4000 借:未分配利潤-4000 貸:以前年度損益調(diào)整-原材料4000啊,分錄是不是這樣做的啊。
老師 請問中秋節(jié) 公司給每位員工轉(zhuǎn)賬500元作為福利,轉(zhuǎn)賬用途應(yīng)寫什么?
老師,我們現(xiàn)在有合同是這樣的,購進硬件成本20萬元,我銷售合同上做的是軟件30萬元,硬件2000元。然后軟件的進項0,我這樣去退稅合適嗎?有沒有風險
有風險 這種情況下,在我們這邊稅務(wù)局直接就不給退了
稅務(wù)局直接不給軟件退稅嗎?
對的是的對的是的。
我硬件進來成本20,開出去硬件20,軟件10,這樣是不是就沒風險了
你好,你的硬件沒有利潤嗎?
為了軟件多退稅啊
那不行的 都有風險
硬件加利潤進去。進項分攤的話把成本票去掉剩余的分攤一下就可以了吧?跟軟件備案那邊有什么關(guān)系嗎?
是的 和備案沒有關(guān)系