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老師好,我公司自己研發(fā)軟件,并且有兩個(gè)軟加已經(jīng)認(rèn)證,我家這個(gè)軟件的銷售增值稅都是即征及退,就是增稅能退回百分之十,去年12月,我家銷售自己研發(fā)的軟件680萬,進(jìn)來的專票,有一部分是軟件,這個(gè)是另一個(gè)公司,研發(fā)了一半,再給我公司,我倆共同合作研發(fā),這是我公司研發(fā)的軟件的一部分,還有購進(jìn)的服務(wù)器,也是專票.我公司作為固定資產(chǎn),這也是研發(fā)軟件的一部分,還有一部分軟件購進(jìn)也是專票,然后我公司再繼續(xù)用于研發(fā)一軟件,這個(gè)軟件沒有認(rèn)證,但也是我公司研發(fā)的 老師 這些我公司都走入費(fèi)用,那進(jìn)項(xiàng)稅都認(rèn)證了,能抵扣銷項(xiàng)嗎?,我是說這些大部分都是包含于這個(gè)軟件的費(fèi)用,軟件還享受即征即退增值稅,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)還能抵扣銷項(xiàng)嗎,是不是就廢了,

2021-01-06 18:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-07 10:00

同學(xué)你好,上述問題暫無老師能解答,非常抱歉!

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快賬用戶6941 追問 2021-01-07 10:16

為何沒人回答,是我說的不明確嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-07 13:46

上述問題暫無老師能解答,非常抱歉!

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同學(xué)你好,上述問題暫無老師能解答,非常抱歉!
2021-01-07
你好同學(xué),你好同學(xué),相當(dāng)于你收入減少了,你不需要交這么多增值稅了,會(huì)影響你的即征即退金額的。
2022-09-19
同學(xué),你好 會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的,開票系統(tǒng)里面會(huì)顯示你們采購了儀器和軟件,但是出售只有儀器,沒有軟件。就會(huì)有軟件還在你們企業(yè),沒有出去的風(fēng)險(xiǎn)。如果出去了,沒有開票,也沒有做收入,就會(huì)有少做收入的風(fēng)險(xiǎn)。
2025-03-02
你好 如果你需要之前13%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,就需要先認(rèn)證再做增值稅申報(bào)的
2020-02-10
就是你正常交稅的這部分的進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的。 你享受退稅這部分進(jìn)項(xiàng)是不可抵扣的。 那么如果你取得的謀些進(jìn)項(xiàng)你沒辦法 準(zhǔn)確 區(qū)分就存在 這種情況 。就需要你確定一個(gè)合理分?jǐn)?方法進(jìn)行分?jǐn)?處理。 如果不存在,就不填寫。
2020-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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