留底可以不用做,也可以做這個(gè)??茨闫綍r(shí)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),還有出口退稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?不結(jié)轉(zhuǎn)的不用做。
老師你好!應(yīng)交稅費(fèi)期末有貸方余額需要做賬務(wù)處理嗎?就是留抵稅額需要年末賬務(wù)處理嗎?分錄怎么做?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)的時(shí)候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數(shù)來退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個(gè)數(shù)還能留給下個(gè)月增值稅那邊抵扣嗎?
申報(bào)表上有增值稅留抵額。公司沒有業(yè)務(wù)了 現(xiàn)在需要做留抵稅額轉(zhuǎn)出 怎么做賬務(wù)處理
有期末留抵稅額需要做賬務(wù)處理嗎?如果要做分錄怎么做?
老師,我們進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月勾選抵扣,又作為期末留抵稅額,需要做賬務(wù)處理嗎?
電商10月份開票合規(guī),1400萬(wàn)的收入申報(bào)900萬(wàn)可行嗎
老師,房地產(chǎn),裝修支出屬于成本,還是開發(fā)費(fèi)用。
老師,賣汽車的行業(yè),稅,都是每一臺(tái)車對(duì)應(yīng)每一臺(tái)車嗎?
老師:社會(huì)保障資金繳納記錄(專用收據(jù)或社會(huì)保險(xiǎn)繳納清單)這個(gè)哪里可以下載
老師,請(qǐng)問公司增加研發(fā)支出,會(huì)計(jì)分錄怎么做?科目如何設(shè)置呢?
老師,這種生產(chǎn)成本采購(gòu)只有收據(jù)沒有發(fā)票的可以做賬嗎
工程分包方是干打樁的 給我們干打樁的活 他們個(gè)人代開 開工程服務(wù)還是勞務(wù)
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷操作 發(fā)票可以直接來給他們國(guó)內(nèi)的公司嘛 還是要報(bào)關(guān)單上的買方
老師好,請(qǐng)問在我們單位掛靠社保的人,這個(gè)錢怎么給公司好?
老師好,我們印花稅要求更改,如果我之前按500萬(wàn)申報(bào)的,這次更改為按800萬(wàn)申報(bào),那我之前交的稅費(fèi)是這次更改完自動(dòng)抵減我之前交過的嗎?再補(bǔ)一個(gè)差額嗎
平時(shí)月底把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到-轉(zhuǎn)出未交增值稅了
出口退稅貸方數(shù)有余額要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,謝謝
結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
也是期末結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增稅-轉(zhuǎn)出未交增稅嗎
是的對(duì)的是的對(duì)的。
這樣我應(yīng)交稅費(fèi)里不是代貸方有有應(yīng)交稅款嗎
你好,你留底是100,退稅是退60,借方還有40的余額再轉(zhuǎn)出未交增值稅表示留抵押。
退的稅款還能大于你留底嗎?
這個(gè)沒有
退的稅款小于留抵的
是余額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅是嗎
我理解錯(cuò)錯(cuò),理解吧應(yīng)交稅稅費(fèi)-出口退稅科目貸方數(shù)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了
那假如退的那60不是在應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅科目余額貸方嗎,這個(gè)還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
那40的余額賬務(wù)怎么處理
轉(zhuǎn)出未交增值稅,留底是在借方100 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅60,那你看一下,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是多少?
留底是在借方有余額呀,現(xiàn)在用這個(gè)退稅抵扣了這個(gè)留底,這個(gè)留底變少了不是嗎?還是貸方嗎?貸方是需要繳納的,應(yīng)該繳納沒有繳納的。