你好,當(dāng)時(shí)你怎么做的?
老師 我們公司的車 做固資處理 進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣 現(xiàn)在把車子賣個(gè)個(gè)人 在二手車市場(chǎng)開的二手車交易發(fā)票 這種操作是否合規(guī)?我們還需要申報(bào)增值稅嗎?
老師你好,我想問一下我們是二手車交易公司,現(xiàn)在主要收入是代個(gè)人開具二手車機(jī)動(dòng)車發(fā)票,收入手續(xù)費(fèi),請(qǐng)問這個(gè)要怎樣做賬?稅務(wù)上要怎樣申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅呢?
你好 我是小規(guī)模 搞二手車交易的 我們主營(yíng)是車輛租賃 這個(gè)季度有主營(yíng)收入了 其他業(yè)務(wù)就是幫別人開張二手車發(fā)票 這個(gè)發(fā)票只是為了過戶 有的開一張發(fā)票收50塊錢 有的朋友開的不收錢 現(xiàn)在這個(gè)二手車發(fā)票已經(jīng)開了5張了 申報(bào)的時(shí)候報(bào)表里面只顯示租賃收入 沒有這個(gè)二手車的發(fā)票 更沒有增值稅 這個(gè)需要做賬么?
老師 你好 我們是二手車經(jīng)銷商 小規(guī)模納稅人 我們開二手車交易發(fā)票時(shí)需要同時(shí)開增值稅發(fā)票,但是我之前不知道,所以沒有開增值稅發(fā)票,但我現(xiàn)在要報(bào)稅,只能做無票收入,現(xiàn)在我要怎么寫分錄 怎么報(bào)稅呢
老師 你好 我們是二手車經(jīng)銷商 小規(guī)模納稅人 我們開二手車交易發(fā)票時(shí)需要同時(shí)開增值稅發(fā)票,但是我之前不知道,所以第二個(gè)季度所有的二手車發(fā)票都未開增值稅發(fā)票,但我現(xiàn)在要報(bào)稅,只能做無票收入,現(xiàn)在我是要改分錄還是重新寫一筆分錄?
老師,我想問一下就是初級(jí)會(huì)計(jì)考試登進(jìn)去了考試系統(tǒng)是不是說明信息都沒有錯(cuò)啊
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶的錢可不可以支付招待費(fèi)?
請(qǐng)問老師。內(nèi)賬會(huì)計(jì)。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國(guó)補(bǔ)補(bǔ)貼1104.4元??铐?xiàng)第二天到??鄢掷m(xù)費(fèi)26.51元。到賬4391.09元。國(guó)補(bǔ)款要后期才會(huì)到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時(shí)有贈(zèng)送。(例如100送5),這贈(zèng)送的商品需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開具一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票讓我們把社保費(fèi)轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了,但是這里邊個(gè)人繳納部分我們要從員工工資里扣回來,我得怎么寫分錄呢
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運(yùn)服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開13 %租賃
征地補(bǔ)償款需要納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師,在填報(bào)2024年匯算清繳《職工薪酬明細(xì)表》時(shí),賬載金額獎(jiǎng)金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎(jiǎng)金補(bǔ)提發(fā)放,再填2024年年報(bào)時(shí),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報(bào)單位員工個(gè)稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會(huì)超5000元,社保個(gè)人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對(duì)方是公司,打款過來后網(wǎng)銀或者手機(jī)短信會(huì)不會(huì)實(shí)時(shí)到賬的?
借銀行存款,貸準(zhǔn)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),直接做這個(gè)就可以的,無票收入和有發(fā)票的一樣。
當(dāng)時(shí)做分錄就是這樣做的 但是我現(xiàn)在報(bào)稅 他提取不到我的二手車交易發(fā)票 信息 我也不知道該往哪里填這個(gè)數(shù)字
季度銷售額在30萬以內(nèi)的,第十欄里面填寫。
如果是超過的話,在第一行和第3里面填寫。
第三行寫了343000,其他還要寫嗎?
對(duì)的,是的,需要填寫。
那這個(gè)1706的稅費(fèi)需要我手動(dòng)填寫還是他自己就帶出來了呢
我們是減按0.5%繳納增值稅的
你好,它需要你手動(dòng)填寫,不需要交稅的,免稅的稅額按照3%的,不用考慮0.5%。
都需要填寫哪些欄呢
好,季度30萬填寫第十欄,其他的自動(dòng)出來,不用修改,不用動(dòng)。
我現(xiàn)在已開發(fā)票金額是343000 可以填寫在第十欄嗎?
可以的,超過了30萬,第一行和第三行里面填寫減免的2.5%,主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額。
其他附表怎么填寫呢
你好,其他的附列資料一不需要填寫,打開保存附表二它自動(dòng)填寫。根據(jù)你繳納的增值稅,在第一列里面。
老師 我有個(gè)1800的服務(wù)費(fèi) 他現(xiàn)在提醒這個(gè) 那我這個(gè)要怎么填寫呢
這是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)表
你好,你是不是已經(jīng)超過了30萬,超過了30萬在第一行和第三行里面填寫。
一千八的在第一行和第三行里面填寫,然后附列資料一你不填寫,你看一下能保存了吧。
申報(bào)的時(shí)候提醒這個(gè)
你好,報(bào)表首頁上方有一個(gè)不動(dòng)產(chǎn)銷售額,在這里填寫零。
你們是差額交稅的嗎?不是的話不用填寫。
應(yīng)該不是差額交稅的
不是差額的確定就可以的,不用填寫。