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老師 你好 我們是二手車經(jīng)銷商 小規(guī)模納稅人 我們開二手車交易發(fā)票時(shí)需要同時(shí)開增值稅發(fā)票,但是我之前不知道,所以第二個(gè)季度所有的二手車發(fā)票都未開增值稅發(fā)票,但我現(xiàn)在要報(bào)稅,只能做無票收入,現(xiàn)在我是要改分錄還是重新寫一筆分錄?

2023-07-14 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-14 09:53

你好,當(dāng)時(shí)你怎么做的?

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齊紅老師 解答 2023-07-14 09:53

借銀行存款,貸準(zhǔn)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),直接做這個(gè)就可以的,無票收入和有發(fā)票的一樣。

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快賬用戶8600 追問 2023-07-14 09:58

當(dāng)時(shí)做分錄就是這樣做的 但是我現(xiàn)在報(bào)稅 他提取不到我的二手車交易發(fā)票 信息 我也不知道該往哪里填這個(gè)數(shù)字

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齊紅老師 解答 2023-07-14 09:59

季度銷售額在30萬以內(nèi)的,第十欄里面填寫。

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齊紅老師 解答 2023-07-14 09:59

如果是超過的話,在第一行和第3里面填寫。

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快賬用戶8600 追問 2023-07-14 10:02

第三行寫了343000,其他還要寫嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-14 10:03

對(duì)的,是的,需要填寫。

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快賬用戶8600 追問 2023-07-14 10:03

那這個(gè)1706的稅費(fèi)需要我手動(dòng)填寫還是他自己就帶出來了呢

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快賬用戶8600 追問 2023-07-14 10:05

我們是減按0.5%繳納增值稅的

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齊紅老師 解答 2023-07-14 10:05

你好,它需要你手動(dòng)填寫,不需要交稅的,免稅的稅額按照3%的,不用考慮0.5%。

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快賬用戶8600 追問 2023-07-14 10:05

都需要填寫哪些欄呢

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齊紅老師 解答 2023-07-14 10:06

好,季度30萬填寫第十欄,其他的自動(dòng)出來,不用修改,不用動(dòng)。

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快賬用戶8600 追問 2023-07-14 10:11

我現(xiàn)在已開發(fā)票金額是343000 可以填寫在第十欄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-14 10:12

可以的,超過了30萬,第一行和第三行里面填寫減免的2.5%,主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額。

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快賬用戶8600 追問 2023-07-14 10:12

其他附表怎么填寫呢

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齊紅老師 解答 2023-07-14 10:14

你好,其他的附列資料一不需要填寫,打開保存附表二它自動(dòng)填寫。根據(jù)你繳納的增值稅,在第一列里面。

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快賬用戶8600 追問 2023-07-14 10:16

老師 我有個(gè)1800的服務(wù)費(fèi) 他現(xiàn)在提醒這個(gè) 那我這個(gè)要怎么填寫呢

老師 我有個(gè)1800的服務(wù)費(fèi)  他現(xiàn)在提醒這個(gè) 那我這個(gè)要怎么填寫呢
老師 我有個(gè)1800的服務(wù)費(fèi)  他現(xiàn)在提醒這個(gè) 那我這個(gè)要怎么填寫呢
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快賬用戶8600 追問 2023-07-14 10:17

這是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)表

這是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)表
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齊紅老師 解答 2023-07-14 10:20

你好,你是不是已經(jīng)超過了30萬,超過了30萬在第一行和第三行里面填寫。

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齊紅老師 解答 2023-07-14 10:20

一千八的在第一行和第三行里面填寫,然后附列資料一你不填寫,你看一下能保存了吧。

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快賬用戶8600 追問 2023-07-14 10:25

申報(bào)的時(shí)候提醒這個(gè)

申報(bào)的時(shí)候提醒這個(gè)
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齊紅老師 解答 2023-07-14 10:28

你好,報(bào)表首頁上方有一個(gè)不動(dòng)產(chǎn)銷售額,在這里填寫零。

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齊紅老師 解答 2023-07-14 10:29

你們是差額交稅的嗎?不是的話不用填寫。

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快賬用戶8600 追問 2023-07-14 10:35

應(yīng)該不是差額交稅的

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齊紅老師 解答 2023-07-14 10:37

不是差額的確定就可以的,不用填寫。

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你好,當(dāng)時(shí)你怎么做的?
2023-07-14
跟開普票一樣的做分錄報(bào)稅就是,只是沒有開普票而已
2023-07-13
你好!可以申請(qǐng)開紅字發(fā)票
2024-12-19
同學(xué)你好 你們是不是季度不超多30萬免征增值稅了。這個(gè)有收入需要確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入的
2023-07-12
你好需要申報(bào)的,小規(guī)模按照5000/(1%2B3%)*1%
2025-01-02
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