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老師您好,我們公司是二手車交易中心,主要業(yè)務(wù)收入就是代開二手車交易發(fā)票后收取手續(xù)費(fèi),用的是紙質(zhì)發(fā)票,因?yàn)槎周嚱灰装l(fā)票沒有稅點(diǎn),所以有的時(shí)候他們在開票的時(shí)候發(fā)票開錯(cuò)了,就重新開一張,開車的那一張也沒有做沖紅處理。在報(bào)稅的時(shí)候就按照實(shí)際收到的手續(xù)費(fèi)報(bào)稅。請問這些發(fā)票是否應(yīng)該做沖紅處理?如果需要做沖紅處理是用紙質(zhì)票沖紅還是用電子票沖紅。

2025-06-23 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-23 14:58

需要紅沖的 籃子,發(fā)票是什么樣的,負(fù)數(shù)發(fā)票它就是什么樣 如果是電子的都是電子的,紙質(zhì)的都是紙質(zhì)的。

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快賬用戶5349 追問 2025-06-23 15:02

以前的一直都沒有紅沖過,以前的錯(cuò)了的就不管了。從現(xiàn)在錯(cuò)了的開始紅沖可以嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-23 15:03

可是這個(gè)掛牌兒的時(shí)候,你們用的是哪一張?你能分出來嗎?

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需要紅沖的 籃子,發(fā)票是什么樣的,負(fù)數(shù)發(fā)票它就是什么樣 如果是電子的都是電子的,紙質(zhì)的都是紙質(zhì)的。
2025-06-23
同學(xué)你好 你們是不是季度不超多30萬免征增值稅了。這個(gè)有收入需要確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入的
2023-07-12
差異原因:稅務(wù)申報(bào)收入是按二手車交易價(jià)格換算的不含稅金額,用于足額征增值稅。會(huì)計(jì)上固定資產(chǎn)清理金額是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,考慮多種因素計(jì)算的處置收益或損失,計(jì)算口徑和目的不同導(dǎo)致差異。 處理方式 增值稅申報(bào):按稅務(wù)局要求的 176991.15 申報(bào)繳納增值稅。 會(huì)計(jì)核算:正確區(qū)分處置收益和差異,在附注披露差異原因。計(jì)算所得稅時(shí)注意對應(yīng)納稅所得額的影響。 調(diào)整建議:設(shè)過渡性科目記錄差異,如 “遞延所得稅資產(chǎn) / 負(fù)債” 或 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢 - 稅務(wù)與會(huì)計(jì)差異”,后續(xù)合適時(shí)清理調(diào)整。
2024-12-20
你好,不用的,不用做賬務(wù)處理,你只需要拿正確的來做就行。
2024-01-05
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