您好,可以的,這個(gè)能用的
老師好,我公司購(gòu)買(mǎi)10個(gè)木拖盤(pán),合同簽署商品名稱(chēng)是“木拖盤(pán)”,但是對(duì)方商家開(kāi)出的增值稅發(fā)票貨物名稱(chēng)標(biāo)寫(xiě)“木棧板”,出現(xiàn)商品名稱(chēng)不相符,請(qǐng)問(wèn)從稅務(wù)局角度來(lái)考慮,這個(gè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票正確嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn) 我們從一家小規(guī)模納稅人(搞定制化設(shè)計(jì)的服務(wù)公司,將文具 弄上我司的LOGO)處采購(gòu) 文具、筆記本 作為入職禮物 發(fā)給新員工,對(duì)方開(kāi)票 給我們開(kāi)票開(kāi)的是 代購(gòu)辦公用品+清單,這樣可以嗎? 對(duì)方為什么不直接在貨物名稱(chēng)欄 填 文具 或者 印刷品 呢?
老師,我們公司是廣告?zhèn)髅焦?,別人用我公司開(kāi)發(fā)票開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容是:印刷品—廣告宣傳物料,但對(duì)方給公司的進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)的內(nèi)容是:計(jì)算機(jī)配套產(chǎn)品—條幅色帶,這張發(fā)票開(kāi)票內(nèi)容合適嗎?我覺(jué)得不合適吧?
已抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要紅沖,購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)。輸完銷(xiāo)售方名稱(chēng)、稅號(hào)完。貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)這些清單內(nèi)容可以用模板導(dǎo)入嗎?還是只能一條一條手動(dòng)輸入?因?yàn)橛袔资畻l
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)物料金額1000元,物貨已入庫(kù)并付款。供方開(kāi)了發(fā)票,同時(shí)開(kāi)的送貨單沒(méi)有單位名稱(chēng)和公章,可以用嗎張這送貨單?
甲方公司變更名稱(chēng),給我們提供了變更登記通知書(shū),,這種情況可以按新變更公司名稱(chēng)給他們開(kāi)發(fā)票嗎?
一般納稅人開(kāi)普票是幾個(gè)點(diǎn)稅率
老師:請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)成品報(bào)廢的分錄怎樣做?
老師好,給村里公園里建個(gè)連廊和涼亭,發(fā)票開(kāi)什么內(nèi)容合適?
老師,請(qǐng)問(wèn)老板讓我核算公司業(yè)務(wù)開(kāi)成本票進(jìn)來(lái)需要找客戶加幾個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)成本?我們大概開(kāi)專(zhuān)票進(jìn)來(lái)是供應(yīng)商加收10%,票面稅點(diǎn)是13%,普票是是1%-3%,票面是1%,怎么算這個(gè)成本好?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,待抵扣進(jìn)項(xiàng)以及待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
A公司和B公司有業(yè)務(wù),開(kāi)票給B公司,但是B公司把錢(qián)付給物流公司,由物流公司再把錢(qián)打給A公司,這樣合規(guī)嗎
老師,我因?yàn)檠a(bǔ)交稅,需要把賬務(wù)調(diào)整后,更正財(cái)報(bào),這個(gè)調(diào)整的憑證是調(diào)整在今年補(bǔ)交稅的當(dāng)月還是之前的年份
22年北京房山區(qū)稅務(wù)代開(kāi)了46.35萬(wàn)發(fā)票,款已收。。24年款退回去了,賬上掛在應(yīng)收借方,一直掛著沒(méi)平賬,現(xiàn)在稅務(wù)在北京門(mén)頭溝區(qū)。?,F(xiàn)在還能申請(qǐng)退稅嗎?代開(kāi)的增值稅沒(méi)辦法自己紅沖吧?對(duì)方抵扣了怎么處理?
老師,供應(yīng)商對(duì)賬的時(shí)間安排,有沒(méi)有講究,比如月初對(duì)賬,因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)發(fā)票好算稅負(fù)率?
不用開(kāi)具體名稱(chēng)嗎
不需要,我們公司收到也是這種