你好,這個做賬需要看是什么原因要補交了。不同的原因的分錄不同。 你補交了對應(yīng)期間的增值稅,就會需要更正對應(yīng)年度的財務(wù)報表,有可能還要更正匯算清繳的表。
老師,您好,我今年匯算清繳上年度的賬時,忘記調(diào)增了怎么處理啊,不調(diào)增會有啥影響呢? 另外,上年度的賬做完了沒有取得發(fā)票,在次年(匯算清繳前)取得了的那些發(fā)票還可以補到上年度里面嗎,請問如果能補是怎么補要調(diào)賬和調(diào)報表嗎
老師好,單位20年加計抵減聲明填寫了15%的,21年收到電話讓更正為10%的,以及更正增值稅申報表,那企業(yè)所得稅申報表季度和年度的是不是都要更正?我50年的賬已經(jīng)結(jié)了,請問賬務(wù)怎么處理呢?
售樓部搞活動,買的鍋,怎么入賬,進項稅可以抵扣嗎,只要購房就送,或者砸金蛋種獎就送2種方式可以選擇,請問老師怎么賬務(wù)處理,增值稅都可以抵扣嗎,對于客戶有稅務(wù)影響嗎
在所得稅匯算清繳中,企業(yè)度納稅申報表的成本金額調(diào)增以后,和財務(wù)報表的成本金額不一致,有沒有什么影響呢?成本調(diào)增需要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,我今天做了增值稅的季報,沒有做企稅和財務(wù)報表的季報,增值稅數(shù)據(jù)都是電子稅務(wù)局按開票金額自動生成的,那我的記賬憑證在不更改收入數(shù)據(jù)的前提下其他都是可以改的么?比如9月在報增值稅報表前沒有做附加稅的計提結(jié)賬了,那我現(xiàn)在也是可以反結(jié)賬改記賬憑證加上計提附加稅?,記賬憑證加上了計提附加稅,對增值稅報表表格會不會有影響
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,A供應(yīng)商與B工廠合作,B從A購進原料,加工成品出售給B的客戶C,A給B墊付原料款和一切費用款,收取墊資款的一定利息。 名義上是以來料加工的形式,A給B付加工費,A與C簽銷售合同,加工成品從B廠發(fā)貨給C。 A以委托加工入賬,代B支付的運費計入銷售費用,那運輸合同,A與運輸公司單獨簽,還是根據(jù)實際情況簽(AB和運輸公司簽三方協(xié)議,協(xié)議簽上A僅作為付款方,根據(jù)B的指令付款,所有的責(zé)任屬于B)?
我們購進一批冷釋貼,10000貼,是用于做私域贈送的,目前已贈送了1900貼.這1900貼我怎么做賬
老師,3季度所得稅申報時,能否彌補以前年度虧損?
公司開具商品房銷售發(fā)票,稅率是多少?開啥名稱?還需要交那些稅
老師好,如果外資貿(mào)易型企業(yè),做賬的話,要用這種財務(wù)軟件嗎?請問現(xiàn)在使用的是用友,填制憑證為什么好像沒有這種幣別、本位幣、匯率?
請問一下結(jié)轉(zhuǎn)成本時可以不分客戶,直接結(jié)轉(zhuǎn)為一筆總數(shù)嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,我單位上個月報增值稅時未開票已入,這個月客人來開票,那如果開票大于收入了,這個月,那我是不是這個月未開票那里可以沖銷收入
7月的免抵退稅申報匯總表數(shù)據(jù),會反應(yīng)在8月的增值稅申報表上。為什么不是同步反應(yīng)