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老師,我今天做了增值稅的季報(bào),沒有做企稅和財(cái)務(wù)報(bào)表的季報(bào),增值稅數(shù)據(jù)都是電子稅務(wù)局按開票金額自動(dòng)生成的,那我的記賬憑證在不更改收入數(shù)據(jù)的前提下其他都是可以改的么?比如9月在報(bào)增值稅報(bào)表前沒有做附加稅的計(jì)提結(jié)賬了,那我現(xiàn)在也是可以反結(jié)賬改記賬憑證加上計(jì)提附加稅?,記賬憑證加上了計(jì)提附加稅,對(duì)增值稅報(bào)表表格會(huì)不會(huì)有影響

2024-10-15 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-15 21:53

您好,當(dāng)然可以反結(jié)賬的呀,對(duì)增值稅報(bào)表表格 不會(huì) 有影響

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您好,當(dāng)然可以反結(jié)賬的呀,對(duì)增值稅報(bào)表表格 不會(huì) 有影響
2024-10-15
您好 把8月份的分錄紅字沖銷
2021-01-12
您好 如果季度所得稅還沒有申報(bào) 重新改3月的憑證按照3.19元計(jì)提
2021-04-18
我再10月份的賬務(wù)處理中把這個(gè)減免280的增值稅做到賬上,調(diào)整增值稅,然后負(fù)數(shù)沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益, 這個(gè)就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
同學(xué)你好!是按你自己? 這樣處理? 就可以了哦
2021-02-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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