現(xiàn)在是不退稅免稅嗎?如果是的話,這一部分進(jìn)項抵扣勾選的需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出 退稅勾選了,你就在電子稅務(wù)局把它退回認(rèn)證之后進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
這個出口退稅,退的進(jìn)項稅,一部分是這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的部分和出口退稅部分,這個這個應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅和其他應(yīng)收款出口退稅和出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額怎么理解這個計算?
老師,我告訴2017年出口退稅沒有退回,來年4月沒有進(jìn)項留底,沒退回出口退稅,退稅額是10萬,那這部分的稅額怎么樣還能退嗎
公司是具有進(jìn)出口權(quán)貿(mào)易公司,可以進(jìn)口,進(jìn)貨成本包括哪些?分錄怎么做? 出口享受退稅,進(jìn)來的發(fā)票和退稅鏡率不一樣,問我進(jìn)貨發(fā)票的稅率去退稅嗎?分錄怎么做?然去申請退稅的分錄怎么做?這部分退稅是等稅務(wù)局退稅下來還是放在待抵扣稅款,進(jìn)來的發(fā)票和退稅部分報表該如何填寫?
出口退稅的原理是怎樣,公司是自產(chǎn)自銷,每當(dāng)進(jìn)項大于銷項,有留底的時候,與出口銷售的稅額比較,哪個少退哪個,如果退進(jìn)項留底部分,其與出口退稅差額要征收附加稅,但如果退出口部分,進(jìn)項留底部分可以留底下期,并且不用交免抵退附加稅。
您好,我們是貿(mào)易出口公司,之前申請退稅然后進(jìn)賬發(fā)票做了退稅勾選,因為我們沒有報關(guān)費(fèi)發(fā)票和現(xiàn)在稅局跟我們說退不了,建議我們不要做退稅。那現(xiàn)在我們的銷售發(fā)票和進(jìn)項發(fā)票怎么處理?分錄怎么處理?
印花稅臺賬怎么做?稅務(wù)查賬要提供
我們公司出口退稅現(xiàn)在退不下來,這部分的進(jìn)項稅額怎么處理?
給員工發(fā)的職工教育經(jīng)費(fèi)需要交個稅嗎?
我是聽回放的,我在聽第三個月的時候,里面有登錄一個網(wǎng)址是會計學(xué),登錄以后他讓我們?nèi)フ覍?shí)操,里面有1月2月的帳,我找不到這個界面,請問在哪里找?
老師你好,企業(yè)怎樣實(shí)繳資本金,從來沒辦過問問,企業(yè)實(shí)繳期限也快到了
老師,你好,仲裁案件公司需要付員工一個月工資。7月份之前律師微信代付了,我可以現(xiàn)金方式給律師嗎?8000元。那個員工個稅我也申報個稅了。現(xiàn)金方式可以公戶出嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 有入庫了的,含在在里面了。突然感覺這家公司很亂。比如入庫A倉,A倉調(diào)撥給B倉。一會B倉又調(diào)撥給A倉。AB倉就形成了單個的出入存 我都不想搞了
老師,麻煩問下,企業(yè)有送客戶禮品(現(xiàn)金 等) ,無票支出。現(xiàn)在有個個體戶可以給我們開發(fā)票,開箱包類的,怎么做賬?
有個項目金額為73201500.97,老板收取對方5.5%的費(fèi)用,進(jìn)項稅額抵7%,老板讓我收取5.5%稅費(fèi)羅列出來,怎么樣比較合理?
示例如下,資產(chǎn),會計口徑1000,稅法口徑500。負(fù)債,會計口徑,1000,稅法500。請說明,各自調(diào)增調(diào)減多少。
我們是可以退稅的,現(xiàn)在因為資料不全退不了